是的,就是那样子做的

#提问#请问老师收的业主保证金在老板私户上,老板又转入公户,那做分录借银行存款,贷其他应付款-保证金这样行吗?还是得过渡一下做分录借其他应收款-赵,贷其他应付款-保证金,借银行存款,贷其他应收款-赵,正确的分录是?谢谢
老师,公户转给个人,备注备用金,做账,借:库存现金,贷:银行存款,还是挂其他应收款
请教老师,从公户理转账给个人账户,作备用金。分录是这样写吗?借:其他应收款-备用金,贷:银存 报销时,借:x x 费用,贷:其他应收款-备用金
老师好,公司用公户给老板亲戚个人转钱,用途写的备用金,分录借现金 贷银行存款吗?还是借其他应收款?
老师,老板娘银行打款,用途写备用金,借出 分录是不是 借其他应收款-老板娘-备用金 贷银行 还是借其他应收款-老板娘 贷银行 金额有100万左右
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老板报销的时候,分录借管理费用办公费 贷其他应收款老板是吗
是的,就是那个分录哈
是有发票才可以报销吗
是的,需要发票才能报销
有的老板说开不了发票,怎么办呢
那个就没法报销的
内帐的话老板自己这个收据是不是也可以啊
内账是可以凭收据做账的
嗯嗯好的,还有外账银行余额也必须和银行对账单一致吗?
是的,就是那样子的
那内帐有凭收据做账的,内帐和银行余额一致!而外账收据又走不了账,那怎么保持和银行余额一致呢
不能报销的还是银行存款支付,只是没法冲其他应收款
是的,那最后其他应收款该怎么办
老板自己拿钱还款
嗯嗯,明白了,谢谢老师!还有一个问题就是我们6月刚做的税务登记,有一个退休返聘人员,退休返聘人员是不需要交个税和社保的是吗
是的,就是那样子的