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老师好,去年医院过户给别的单位一辆车。实际没有收款。二手车过户那里开了一张发票。税务处罚那里让补报,他们让做未开票收入申报。我想问问这个数字填在表的哪一行里。还是因为是未开票的收入可以随意填哪一行都行。这辆车没有抵扣过进项税,他们说按2%交税就行。这种情况怎么填报?

2025-06-18 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-18 10:29

你好,回去更正申报一般纳税人

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快账用户8105 追问 2025-06-18 10:31

我是问这个这个填在哪一行。我们是民非,医疗免增值税的。这个卖车不免税

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齐红老师 解答 2025-06-18 10:32

填写送应税收入这里,你把你们申报表截图过来看看

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快账用户8105 追问 2025-06-18 10:33

就是更正的那个月的报表中,卖车的钱数填在未开具发票的哪一行里

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齐红老师 解答 2025-06-18 10:34

未开具发票行次的这里

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快账用户8105 追问 2025-06-18 10:36

是这样的表

是这样的表
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齐红老师 解答 2025-06-18 10:37

找到简易计税2%未开具发票行次

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快账用户8105 追问 2025-06-18 10:38

未开具发票那里,填哪一行都行吗?

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齐红老师 解答 2025-06-18 10:39

税率2%得那一行才可以的

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快账用户8105 追问 2025-06-18 10:39

没有2%的,只有个3%的

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齐红老师 解答 2025-06-18 10:39

那就申报3%这个,不可以申报13%得这个

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快账用户8105 追问 2025-06-18 10:47

过户票开的税率是13%。因为车没有抵扣过进项。所以他们按3%的税率算完后再✖️的0.02

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齐红老师 解答 2025-06-18 10:48

因为没有2%,这里只能申报3%得这个是

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