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老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。

2025-06-18 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-18 12:34

这个管理费100,000是你单位的还是个人的?

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快账用户9364 追问 2025-06-18 12:42

是公司的,我们是合伙企业,合伙人把钱放在合伙企业,合伙企业进行对外投资 付管理费,投资收回的钱减去各项费用,剩下的分给各合伙人

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齐红老师 解答 2025-06-18 12:44

那你们需要把这个100,000块钱还给人家,你们单位本来出的话,你们单位就承担这100,000块钱 你也没有支付给个人的话,其他应付款就会有贷方余额

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快账用户9364 追问 2025-06-18 12:54

不能还给他,这个本来就是合伙人出的,从实收资本里扣了,100万的实收资本  里面有10万是付管理费的,其实实收资本就90万。

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快账用户9364 追问 2025-06-18 12:55

这90万直接对外投资了 就没钱了,所以合伙人多打了10万付管理有限公司。

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齐红老师 解答 2025-06-18 12:56

你好,个人承担的不是你企业承担,你们不需要还钱的话,那就不要做管理费用了,不属于你单位的管理费用不是吗?那你还说属于你单位的管理费用,你们还不承担这笔钱矛盾吧。

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快账用户9364 追问 2025-06-18 13:04

得记管理费,我们是合伙企业,合伙人把钱打在合伙企业进行经营。这10万从实收资本里扣除来。

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齐红老师 解答 2025-06-18 13:07

那你们就还钱不还钱的话就一直挂账,你算不过帐来吗?那这个钱不是你单位出的,你还做了管理费用,那你的其他应付款不挂账挂的是哪里啊?你不挂账的话能作品吗?

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