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老师,我单位采购货物,供应商给我单位返利,供应商开了红字发票,我单位如何做账

2025-06-19 18:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-19 18:56

借:银行存款
贷:主营业务成本

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严格来说不可以 这个是虚开
2022-03-19
你好 最好转给发票的销售方 三流一致
2020-11-09
业务是真实的业务,我们的供应商就是私人,他拿哪家开发票对于我们还有事,我们谈的时候就是和这个私人谈的
2022-06-06
你好 ; 那你就做 :借库存商品贷营业外收 入
2022-04-19
借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-29
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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