你好,他如果开了20万的发票,你这个1万就不用去管它了,除非你给他开1万的电费发票。
老师公司来面试的做的视频,公司给30块钱,这个应该怎么做账
我们有两家公司,小规模收了另一家公司部分客户的租金收入,因为那个商户码另一个公司弄不了,但是都没票的因为都是个人,那我这个小规模公司银行账上这得做什么分录
老师,企业所得税的返还,是通过以前年度损益表调整还是直接入营业外收入?
老师,个体工商户做税务登记 要用法人注册个人电子税务局进入办理吗
你好!个人所得税自行纳税申报A表怎么填写的?
不动产经营租赁服务可开专票吗
汇算清缴时要调整招待费,但销售费用下的业务招待费不在利润表体现,是不是汇算的招待费可以与利润表中的招待费金额不一样
请问老师,中航信用金融服务平台里面的交e保清分,和保理融资都是怎么理解的
汇算清缴缴纳的企业所得税怎么入账?需要几 计提吗
这个填的专管员那边说不对
你正常按照20万进对应的进项去抵扣就好了。
这个月长期待摊费用应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。
不是,按照合同约定,合同总价款就是20W
我们支付给他19W
你好,借长期待摊费用 应交税费,应交增值税进项税额 贷,应付账款 20万。
这个业务就是这样子做,至于电费的话可以根据实际情况再做别的分录
老师,我就是电费这块不知道怎么操作
你好电费这里是因为他们用了你们的电,所以你们扣这一款下来是不是?
是这样的。
你好,你这个应该给他开1万块钱的发票。
这个1万块钱,你们要确认收入。
我们交电费的时候我做的是借管理费用-电费 应交税费-增值税进项 贷:银行存款
你好,你们这个电费在中间有没有赚钱?
我们的经营范围没有电费这块
没有赚钱,就是每个月我们交电费,其中有包括他们工程用电费。
你好,嗯,但是你们确实是找对方收了这样一笔钱。 你们也可以在你们的营业范围内开。
现在结算的时候他们要把这部分承担下来
你好,我明白你说的这个过程。 因为发票已经开给你们了。你们现在要收人家的,就得做收入。