挂账在“其他应付款”科目。

请问我的加工费计入成本,哪种账务处理方式比较好
老师你好请问财务报表出现应交税费0.03,少缴纳税款,如何处理比较好呢?
请问老师,出口方式以CIF为准,如果实际产生的国际运费低于代收代付的客户给的运费,这个多出的部分怎么账务处理,另外实际报关单上的生成的运保费若低于代收代付的客户运费,该如何进行账务处理,谢谢!
你好老师我们是外贸企业出口一批货,成交方式CIF货物金额26125美元,运费USD8800保费USD34.49,我具体账务怎么处理?
老师,你好,请问报关单填写FOB成交方式,是一定要填写运费、保费吗
我公司付的担保费怎么做分录
一个人开了三家经营范围一样的个体户,个人经营所得税和增值税会一起算吗
老师您好,我现在报税的时候发现9月份增值税报表里本期已交税额本年累计数申报表数字和财务账上不匹配,这个要怎么处理现在
老师你好,这个票可以做账吗
老师,如果我收到供应商50万的发票,我当月付20万(入账只入20万,还有30万没有挂账),还有30万下个月付掉。这种情况没有挂账问题大吗?
老师税收筹划都怎么筹划啊,具体说下么?
买方暂时没让开票,年底了我做暂未开票收入,那结转成本我是在这个月还是等实际开票的时候再结转成本
那个把那个就是销售费,销售部门生产部门的利润就那个那个那个呃,石油费都少记了,都记到管理费用当中去了,那这个也不会影响利润呢,可是这个点却说是会影响利润虚增是什么意思?
老师您好,请问成本核算出来后,制造费用太高了,亏本状态,怎么样去查错呢?
应收账款-a客户余额 -40000 元和 应付账款-a客户 余额 -30000 元,总监说把这两个并在一个科目,让我写这个说明,这个如何写好呢?
可是我们支付给货代公司运费的时候,收到发票也需要挂其他应付款呢,这如何平账呢
发票是开给我们公司的 ?
是的,费用是我们公司支付的
如果是这样,可直接确认为费用
那就是借:应收账款 贷:主营业务收入 销售费用 待支付运费收到发票后:借:销售费用 贷;其他应付款 是吧?
就是这个费用的最终承担者是国外客户,公司只是代付,是这样理解吧?
支付运费收到发票,该发票是开给我们公司的吧 ?
是的,是开给我们公司的
借:销售费用 贷:银行存款
好的,明白了,谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!