咨询
Q

建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?

2025-06-22 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-22 17:44

你好,未收到发票部分做暂估处理,暂时不用调整。

头像
快账用户5940 追问 2025-06-22 17:45

分录怎么做呢

头像
快账用户5940 追问 2025-06-22 17:46

支付多,发票少,付的也比较零散

头像
快账用户5940 追问 2025-06-22 17:47

开的一张发票都不知道该放在哪里

头像
齐红老师 解答 2025-06-22 17:53

收到发票,先冲销暂估,再按发票金额入账 借:工程施工(红字) 贷:应付账款(红字) 借:工程施工 贷:应付账款

头像
快账用户5940 追问 2025-06-22 17:58

把我之前入账的劳务费冲掉,然后再按照发票做分录?

头像
快账用户5940 追问 2025-06-22 17:59

这样影响我的成本吧

头像
齐红老师 解答 2025-06-22 18:20

收到多少发票红冲多少,不用全部红冲。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,未收到发票部分做暂估处理,暂时不用调整。
2025-06-22
你好,业务已经发生了的话,可以
2024-12-05
你好 ; 是的; 就这样挂着 ;到时你们 退还金额给对方的; 让对方开票给你们 ;
2022-04-12
你好同学同学是的同学这样是对的同学。
2020-12-12
嗯,你好,对,你不要通过应付职工薪酬,直接用其他应付款就可以了。
2022-09-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×