直接按照优惠之后的来做
老师 就是小规模纳税人报附加税种的时候,如果销售收入已超30万,不享受增值税减免了,那是根据增值税全额缴纳还是减半缴纳? 请问一下,如果实际做账金额和申报金额税金差一分钱怎么处理?做会计分录调整一下吗?怎么做?
老师,按照票面百分之三计算缴纳的增值税,后财政按照减免返还了一部分减免税额,之前是按照百分之三计提并缴纳,账上也是平的,那么收到这边减免优惠税额该怎么入账
小微企业,六税两费减半征收,分录怎么做,按照缴纳金额计提还是减免的计入某个科目
老师,小规模这次的附加税减按50%减免的这部分怎么做分录,还是直接按实际缴纳的金额计提
老师您好,请问现在实行的六税两费减半征收,账务处理是按减半以后的金额做还是按没有减半前应该缴纳的做然后将减半部分放到营业外收入缴纳所得税呢?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
财务咨询一下公司可以给公司做汇算清缴吗?开具的发票是咨询服务?具有法律效率吗?
老师,请问下我 23 年拿到的中级(22 年考的会计实务和经济法,23 年考的财管),现在想备考 CPA,如果想在 3 年内通过,怎么规划比较好?
老师,我问下,公司销售电瓶车开出发票2000元,但收款1500元,另500元等国家补贴发下来,这样帐怎么做?这500元要交税吗?
一般纳税人红冲上月专用发票,已交的增值税税款,可以退吗?
你好!公司只有一个法定代表人更换后也是一个法定代表人,股权也梗着转让,税务这边需要提交股权转让申报及缴纳印花税,我是在登录电子税务局的,企业业务身份进去还是在自然人业务身份进去申报呢?
付款给丙方,甲方会给乙方报销,作为乙方会计这个账怎么记
老师,小规模纳税人,无票收入怎么填?报税表上怎么填?,谢谢老师
借、税金及附加贷、应交税费 借、应交税费贷、银行存款
那我们会计分二步做,比如全额城市维护建设税是665,借、税金及附加_城市维护建设税 655、贷、应交税费_应交城市维护建设税 655 ,实际缴纳的是减半332.5,再做借:应交税费_应交 城市维护建设税 332.5 、贷:营业外收入_税收优惠 332.5,这样是不是多此一举?
不用,直接按照332.5来就可以的