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老师,请问24年有预提运费553129.68元、业务招待费5万,25年回运费发票40万,装修发票40万(装修银行付款20万),老板说这个装修是以前建加油站时装饰大厅了,让提供合同,老板说合同是一百多万,至今也未提供,账上应该如何处理

2025-06-24 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-24 11:00

预提运费:2024 年预提 553129.68 元,25 年回 40 万发票,先冲减多预提的 153129.68 元(借:应付账款 - 预提运费 ,贷:以前年度损益调整 );再按发票确认 40 万运费(借:以前年度损益调整 、应交税费(进项若有),贷:银行存款等 ),最后结转以前年度损益调整到未分配利润 。 业务招待费:24 年预提 5 万,若 25 年实际发生(有票),冲销预提(借:应付账款 - 预提招待费 ,贷:以前年度损益调整 ),再按票入账(借:以前年度损益调整 ,贷:银行存款等 ),结转损益调整 。 装修费:因合同、完整支付凭证不全,先挂 “其他应付款”(借:长期待摊费用 / 固定资产(看装饰性质),贷:其他应付款 ),待拿到合同、补全付款(若需)后,按受益期摊销(借:管理费用等 ,贷:长期待摊费用 ),若无法取得合规票,汇算清缴需调增 。 核心是规范以前年度损益调整,装修暂挂账等资料补全再处理 。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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