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老师,去年我们收到的玉米发票抵扣了,销售也开给另外一个公司了,现在税务局查到之前的发票要做转出,那开出的销项也得冲红吧,那这个税款要补交上,销项怎么调整

2025-06-25 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-25 16:44

你好,你实际上有没有卖这个玉米

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快账用户9908 追问 2025-06-25 16:47

对老师是的

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快账用户9908 追问 2025-06-25 16:49

销项冲红是开在今年,那去年的税也要补上是吧!今年的冲红只能今年开发票的时候在抵消吗

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快账用户9908 追问 2025-06-25 16:49

还是怎么调

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齐红老师 解答 2025-06-25 16:50

你好,税务局一般是要求去调整去年的,就是说今年开红字发票,但是用以前年度损益调整来做。

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快账用户9908 追问 2025-06-25 17:24

那销项冲红是今年开的呀!去年的销售申报也要调整吗?

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快账用户9908 追问 2025-06-25 17:25

就是把销售当期销项和进项同时调整呗

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齐红老师 解答 2025-06-25 17:27

你好,是的,冲红冲的如果是去年的。所以要调去年的。

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快账用户9908 追问 2025-06-25 17:29

好的老师,实际销项也调,进项也调整了,就不涉及到补交税款了,因为都是9的税率吧

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齐红老师 解答 2025-06-25 17:30

你好,嗯,这个根据实际来了。看最终是不是可以抵减完。

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快账用户9908 追问 2025-06-25 17:35

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-25 17:36

你好,不用客气的了。

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