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我公司付款给学校,学校给我们开具技术服务费做研发。我公司怎么入账?

2025-06-26 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-26 11:00

借:研发支出 贷:银行存款

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快账用户1037 追问 2025-06-26 11:02

我公司没参与研发,计入研发费的话,后续研发费用怎么处理?请老师给与一个完整的说明哈

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齐红老师 解答 2025-06-26 11:04

是委托学校做研发吧?

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快账用户1037 追问 2025-06-26 11:11

是的,学校给我们开具研发发票,他们做研发,我们往下做技术支持给客户开具技术服务费,现在不知道学校的研发成果,我公司该如何做账?后续账务该怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-06-26 11:13

借:研发支出 贷:银行存款
后续结束后,若有成果,转为无形资产,若研究失败,转为管理费用-研究费

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快账用户1037 追问 2025-06-26 11:21

1/那我公司是否可以享受加计扣除政策?2./如果形成成果转入无形资产,无形资产有比例要求吗?这个后续我要怎么处理?3/如果失败是否需要出具失败的相关证明文件?

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齐红老师 解答 2025-06-26 11:25

需要立项,并向科技局备案,才可以享受

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快账用户1037 追问 2025-06-26 11:27

满足什么条件,转为无形资产?需要出具什么文件吗?

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齐红老师 解答 2025-06-26 11:30

需要申请下来相关专利,取得相关证书。

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快账用户1037 追问 2025-06-26 14:25

24年做账借:主营业务成本37 贷:银行存款37 应该做账为借:研发支出-资本化支出37 贷:银行存款37 2025年现在怎么调整?

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齐红老师 解答 2025-06-26 14:26

借:研发支出 贷:未分配利润

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快账用户1037 追问 2025-06-26 14:28

我现在可以直接调整2024年的凭证吗?然后更正汇算清缴

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齐红老师 解答 2025-06-26 14:30

在可以直接调整2024年的凭证,然后更正汇算清缴

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快账用户1037 追问 2025-06-26 14:36

老师,这种的我公司如果给其他公司做技术支持形成收入了,那我怎么结转成本呢?

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齐红老师 解答 2025-06-26 14:39

技术人员的工资,就是其成本

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借:研发支出 贷:银行存款
2025-06-26
你好,这个研发的成果是属于谁?
2025-06-11
金额比较大,先记入“待摊费用-技术服务费”科目,然后再按受益期限摊销: 借:待摊费用-技术服务费 贷:银行存款或应付账款 摊销: 借:管理费用 贷:待摊费用-技术服务费
2019-12-04
你好,嗯嗯,可以的呢,可以
2020-12-16
技术合同 包括技术开发、转让、咨询、服务等合同 按所载金额万 立合同人 万分之三贴花 你们计入无形资产科目
2021-08-09
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