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请问老师,技术开发服务和销售硬件的印花税税率多少?

2025-06-27 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-27 13:17

技术开发服务属于技术合同,印花税税率为万分之三(0.3‰)。销售硬件属于买卖合同,印花税税率同样为万分之三(0.3‰)

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快账用户1817 追问 2025-06-27 13:19

好的,但是我申报印花税的时候只有一个税目 技术合同,这个季度有采购和销售硬件的合同,能和技术合同一起计算金额申报吗

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齐红老师 解答 2025-06-27 13:21

不能 买卖合同得单独报

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快账用户1817 追问 2025-06-27 13:22

税务核定的只有技术合同呢

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齐红老师 解答 2025-06-27 13:25

重新采集核定哦 不同的还得采集核定

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快账用户1817 追问 2025-06-27 13:35

我自己电子税务局就能重新采集了是吧,不用联系专管员

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齐红老师 解答 2025-06-27 13:36

对的 自己采集就行了

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快账用户1817 追问 2025-06-27 13:48

老师这个印花税只有技术合同,我好像不能自己采集,上次我申报就直接显示技术合同

老师这个印花税只有技术合同,我好像不能自己采集,上次我申报就直接显示技术合同
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齐红老师 解答 2025-06-27 13:56

问问税局吧,税局同意那你就按这个来申报吧

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技术开发服务属于技术合同,印花税税率为万分之三(0.3‰)。销售硬件属于买卖合同,印花税税率同样为万分之三(0.3‰)
2025-06-27
技术服务类的印花税率是0.03%
2024-07-30
是的,赠送的硬件应该视同销售按13%计算销项税
2022-05-24
可以的,没问题的哈
2024-10-11
比如你提供设备后后续服务的是属于混合销售,单独的技术服务费可以开6%
2020-09-08
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