是的,就是那样做的哈
老师,公司跟老板借钱进货做借:银行存款贷:其他应付款一老板 老板19年卖货给客户未收到款转到老板名下做借:其他应收款一老板贷:应收账款一客户 到月底出报表时老板不单有其他应收款余额,还有其他应付款余额,可不可以开始就只要其他应收或者其他应付,省得我再加加减的。谢谢老师
老师您好,麻烦问一下,个体户变成查账征收了,给员工发工资都是老板个人卡发工资,我做凭证借现金,贷其他应付款老板,借应付职工薪酬,贷现金,我可以直接做借应付职工薪酬,贷其他应付款老板吗,我报个税了,就是工资没有从对公户支付,谢谢老师
老师麻烦问一下,我做了22万的无票收入,做凭证时借:应收帐款-零售,贷:主营业务收入,贷应交税金-应交增值税-销项税,老板个人卡收款后,又将款转至公户,借:银行存款,贷:应收帐款-零售,这样做凭证对吧,谢谢老师
老师麻烦问一下,我单位是个体户,老板个人卡收货款后转到公户,我是不是要借其他应收款,贷应收帐款-零售,借银行存款,贷其他应收款,谢谢老师
老师好,麻烦问一下,我其他应付款挂着欠老板的款,零售的客户又把款转给老板,我可否借其他应付款-老板,贷应付帐款-零售,谢谢老师
请问暂估主营业务成本的分录怎么做
老师,我司有两个子公司,股权投资,暂不涉及三个主体之间债权债务往来,请老师详解,帮我讲解计算合并报表三个主表数据是否是直接汇总相加即可?,谢谢
我们是啤酒批发零售个体工商户,定期定额征收增值税的,供应商给我们的客户有些促销返利费用,每个月将这部分费用返到我们经销商系统里边的折扣池里边,我们从他们那里采购货物就抵扣我们的采购成本,我要求打单员按发票上折扣后金额入账,但是业务部门说要按他们提供的固定成本价入库,但是固定成本价与我们收到的发票折扣后金额有差异,并且很大,但是业务部门和老板说不用管,这样造成应付账款对不上也不用管,我就发了一个文字说明到财务群,以后这些问题财务不做解释
领取失业金3个月后注册了个体户,现在不能领取失业金了,问注销个体能继续领?我本可以领12个月的
你好老师,1到3月的企业所得税是记到3月还是4月?
老师,我想把钱从建设银行转到中国银行,这个摘要要怎么写?
老师好,收据盖了发票专用章 这种能不能用 金额不大
用公司付款买了车,但没有开票,怎么做账,平账
老师,我们是光伏发电公司,购买的所有材料现在作为固定资产折旧,请问成本是只有这个折旧费,还是包括折旧费和买材料的钱
请问2月.有个员工要缴纳12元个税,财务忘记扣款,等到6月才扣款,3月员工离职,这笔钱现在是公司出,请问怎么做账?做营业外支出吗?
老师这两个凭证摘要全写收货款吗
嗯嗯就那样写就行了