你购入的时候抵扣了进项,销售的时候按13%计算销项税就可以抵扣进项
企业销售固定资产车辆通过二手车交易市场开了发票、并且之前进项税额已经抵扣了、在填写增值税报表的时候是不是应该填在税率13%未开具发票的栏次?
一般纳税人通过二手车市场出售未折旧完的车辆,开具了二手车销售统一发票,当月需要做进项税额转出吗?或者是直接申报无票收入按照二手车销售统一发票上的金额?
我们公司20年购入车辆入固定资产,23年3月老板在二手市场出售,开的二手车发票,这个怎么社保增值税?在报表怎么填写?金额和税率怎么算?
我公司现在为一般纳税人售卖固定资产车辆,去二手车交易市场开具二手车统一发票金额1万元,当时购进车辆时是小规模未抵扣进项税,现如何申报?交税怎么交?
我公司是一般纳税人,销售了一辆固定资产,已抵扣进项的二手车,开具了二手车交易发票。现在申报增值税,填在13%货物及加工修理修配劳务这一行吗
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
增值税申报表怎么填写,二手车发票税率是0
填在未开具发票列,对应销售货物13%行