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外贸公司月底发票额度不够了,还有几张报关单未开发票,账务税务上怎么处理?

2025-06-30 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-30 10:40

未开票发票就按未开票收入申报增值税

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快账用户7208 追问 2025-06-30 10:43

那会计分录怎么写?

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齐红老师 解答 2025-06-30 10:45

 未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票

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快账用户7208 追问 2025-06-30 10:48

因为数据都一样,做账的时候不可以就直接做进对应的客户,和正常确认收入?

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齐红老师 解答 2025-06-30 10:50

直接调整收入明细就行了

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快账用户7208 追问 2025-06-30 11:04

比如,现在,我就知道是借:应收a12000,贷方:外销收入12000,不涉及增值税,只是没开票,这个分录可以直接这么做吗?次月开票也不用冲销了

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齐红老师 解答 2025-06-30 11:07

借:应收账款 贷:主营业务收入 -未开票    如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票

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快账用户7208 追问 2025-06-30 11:11

那如果不是因为发票额度不够导致开不了票,而是因为月底报关单到次月才出来,那这个报关单的收入是默认次月申报吧?

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齐红老师 解答 2025-06-30 11:12

那个不影响的,都是在报关当月申报增值税

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快账用户7208 追问 2025-06-30 11:19

老师你没明白我说的,我的意思6月的报关单7月初才出来,但是报关单所属期是6月的,这个账务税务不需要特殊处理吗?

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齐红老师 解答 2025-06-30 11:22

需要按我说的分2个分录做,才能体现开票和未开票的业务

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未开票发票就按未开票收入申报增值税
2025-06-30
同学你好 开票的时候未开票收入负数申报就行了
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你好: 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税 销项税
2021-01-10
同学你好 红冲发票需要对应冲销收入 增值税申报时候开票收入自动带进去负数销售额
2021-04-01
你好,你根据出口报关单上单品分别开在进项税发票上,有几行就几行进项发票,进项发票可以开多行的
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