你好,是的,就是点击这个地方,然后再填写。
老师,请问一下,我注销公司,已经在申报企业所得税的时候,把欠法人的账做了营业外收入了,那么申报清算报表的时候,是不是就不需要填写数据了,直接零申报了呀
11月新注册的个人独资企业,没有发生业务,注册地址是虚拟地址无房租,只用了50元的广告费,企业所得税申报表该怎么填写呢?资产其实也没有,就一台电脑,填小数填不进去
老师为什么我在申报第三季度企业所得税时,提示从业人数和资产总额衔接不上去?我填的数据是对的呀?
老师,我在填写企业所得税季度申报的时候,上面不是要填写一季度,二季度的资产总额嘛,我的季初数据。就是写成了比如说是二季度我写的季初数据,写的是四月份的数据。这个是不是写错了呀?然后现在不是在填写第三季度的所得税了吗?我前面的不管,就从第三季出重新开始弄。可以吗
老师,我的个人经营所得第四季申报的收入填写错了,高很多,跟增值税申报的不一样,我是不是在个人经营所得汇算的时候把正确的数据填写上就可以了?
老师 个体户对公账户上的款可以直接转到个人账户上吗?因为支付货款要个人账上付
公司做展会,开的气球美陈布置,摄影摄像服务,计入什么科目
季度所得税缴纳时候,可以弥补以前年度亏损吗
进项发票两张数量对应一张报关单这种情况不影响退税吧
朴老师 我们跟供应商采购商品的时候,供应商会使用木托板把产品全部打包在木托板上,这样做的目的第一是方便使用叉车把产品装到货车上,第二就是运输回公司仓库的时候可以多层叠高堆放所以很便捷 我们跟其他供应商租借木托板都是租的时候是多少钱,退回木托板的时候就会退同样的金额,但是现在有一个新的供应商出现这个情况,举例,我租的时候是100元但退的时候只退90元,有十元不能退,合约中并无说明为什么这样退款,单纯说就是这样,请问这样的话这个差额10元我在账务上应该如何处理
你好 我报表上销售金额是26000 应交税费是3380 我在电子税务局填申报表 其中开票只开了887.81 交税费是115.4 未开票是25112.19 应交税费是3264.58 3264.58+115.4=3379.98 税费相差了0.02元 这个怎么操作
老师,我们母子公司签了一个借款协议,支付的借款利息是否可以抵扣,需要缴纳增值税吧,按什么开具发票呢。
老师 我想问一下 金蝶软件 反审核反结账会有影响吗
老师:4S店商品车1辆转入固定资产,会计分录如何做?
老师,图片中这道题选B还是D,麻烦给一下理由
老师这个收入是1~6月的,成本费用,也是1~6月份的总共成本费用是吧
你好,是的,就是这样子的。