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个体户24年5月开始我从10月开始接手,老板让我从10月份做,我录入期初数据银行,应收应付,实收资本,试算不平衡怎么调整

2025-07-01 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-01 21:01

您好,实在找不到原因,不平的部分用其他应付款做平,反正都是老板家的,我们公司欠老板的

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快账用户9759 追问 2025-07-01 21:07

有几个股东,账不平,我用了其他应付款-建账差额,差额有点大,经营了5个月,前期开办费用比较大,我前5个月的账没有做。

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快账用户9759 追问 2025-07-01 21:07

还是实收资本不要录入,减少差额

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齐红老师 解答 2025-07-01 21:08

您好,差异大就补前5个月账嘛,

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快账用户9759 追问 2025-07-01 21:11

老板要求1-2个月补好,时间太赶了,我还要接着做下面的账。

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快账用户9759 追问 2025-07-01 21:12

最后老板要求不补了,试算不平衡

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齐红老师 解答 2025-07-01 21:14

您好,要补的,差异这么大,老板又不懂的听,小公司账不多吧,加班也要补上的,新去公司没有不加班的,我也加了6个月理账

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快账用户9759 追问 2025-07-01 21:17

哎,才把补的一个月删了,老板催进度,我兼职接的个体户的账

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齐红老师 解答 2025-07-01 21:18

哦哦,接了就要做准的,谈加钱嘛,差异这么大,以后麻烦更大,查又查不出来

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快账用户9759 追问 2025-07-01 21:19

他们是核对征收,我只做经营账,几个股东说不要补了

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快账用户9759 追问 2025-07-01 21:20

说做出来还是亏损不要你做了,老板又不懂唉。

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齐红老师 解答 2025-07-01 21:21

哦哦,股东都说不用补了,那行,以后也不会找我们要以有的账,也不用管差额大,用其他应付款做平,或者用未分配利润,这个也不用来报税的嘛

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快账用户9759 追问 2025-07-01 21:23

我挂应付账款-建账差额可以吗,还是不录入实收资本,实收资本100万,资金只有几万了

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齐红老师 解答 2025-07-01 21:23

您好,股东真的出资 了,这个实收资本要录的,这个好确认,看银行流水嘛

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快账用户9759 追问 2025-07-01 21:25

实收资本主要用于主要是前期装修和进货,

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齐红老师 解答 2025-07-01 21:27

您好,这是实缴的,当然要入实收资本么,现在没有钱不代表股东没有实缴

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快账用户9759 追问 2025-07-01 21:27

投东出资30万,退股给了35000,怎么做账啊

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齐红老师 解答 2025-07-01 21:28

您好,这个工商备案了么,退股的话是减资要备案的 借:实收资本  35000   贷:银行35000

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快账用户9759 追问 2025-07-01 21:30

个体没有备案没缴印花税,是个体额定征收。

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快账用户9759 追问 2025-07-01 21:31

那账上还有剩余这个股东实收资本怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-01 21:35

对对,个体就没有实收资本的,我刚才当成公司了,我们做的就是其他应付款 账上剩余的实收资本转为其他应付款,个体本来就是一个人,没有股东的,这是老板 他们私下的协议

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快账用户9759 追问 2025-07-01 21:42

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2025-07-01 21:44

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您好,实在找不到原因,不平的部分用其他应付款做平,反正都是老板家的,我们公司欠老板的
2025-07-01
你好,期初只有这两个余额么?如有差额就放入未分配利润
2022-02-09
你的资产不等于负债%2B所有者权益啊
2022-08-02
盘点现有的余额,你都有哪些业务往来科目,存货、固定资产、货币资金,这些都有余额吗?
2024-04-10
你这一些分录倒没有什么问题,但是你要考虑的是,如果说女士之前没有建账,现在建账的话,你不是用愤怒来进行处理,你直接是进行财产清查,清查一下现在哪些科目有余额,然后将这些余额作为期初数据录入账套就可以。
2020-11-03
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