您好,实在找不到原因,不平的部分用其他应付款做平,反正都是老板家的,我们公司欠老板的
老师,我们公司收购了一家公司,我们是2020.4月开始接手做内账,但是之前这家公司是没有做过内账的,他那边移交给我们的基本户银行卡有几毛钱的余额,还有两张老板的私人卡也有点余额,那我们从4月开始建账的话,这个余额录入期初数据又会不平,那应该怎么做才能把这个余额做进去呢?
老师:我这边的账是从2022年1月开始做的,公司是6月份开业的,现在我这边要设定期初余额,只有银行存款和其他应付款,我把这些数据录入期初了,要怎么试算平衡呢?
我想问下我从8月份开始建账,用的是会计学堂下载的电子账套。我要把7月未的数据填入期初余额。就只有银行存款,应收账款,应付账款三个科目。但填入后一直显示试算不平衡,是哪里有问题呢
老师你好,我自己经营一家物流个体户,从今年2月份开始开始运作,税务局当时是规定定期定额征收,由税务机关自行申报,定额是季度9万,我每个月开票大概在10万左右,都是开具的专用发票1%的,每个季度根据开具专票金额交税,后来税务从9月份开始,给我改为查账征收,需要我自己申报,查账征收的话,就需要做账报税了,那么我想问一下,2-8月份,我的账应该怎么做?2-8月份有成本费用,但是没有去取得成本发票,这个应该怎么办处理
老师,我们有一套账是3月开始建账的,往期数据只有库存现金和银行存款,其他的数据都没有,现在我是在财务软件直接录入的期初,导致试算不平衡,软件客服说不要直接录入,把现金和银行存款的余额做一笔分录,请问这个分录应该怎么做啊
如何把部分旧公司的业务转到新公司,业务和财务上怎么操作
初创公司税务核定怎么操作呀
老师, 请问我们建设工厂交纳的水土保持 补偿费计入什么科目
电子税务局显示经营所得(A表)待申报,这个是在哪里申报,电子税务局点的 没有反应
境外分公司承接了建筑工程,可以分包给国内的总公司吗?
老师,法人股东中的法定盈余公积金转增资本需要交税吗
老师您好 一般户可以发工资吗
A公司是我们的客户,但是会通过我们采购货物,付钱的话,是客户自己付的 我们在中间就赚这个中间价 这个分录怎么做
老师,你好,我今天面试一个公司,是一个刚刚成立的门窗公司,他们自己记录了几个月的流水账,现在需要一个财务帮他们做好账,但是他们在财务这一块完全没有任何的设备,财务软件没有,记账凭证这些也没有,我要入职这家公司,我应该怎么做呢
个人所得税员工2025.4入职,2025.6离职,报了个税。2025.8月又入职,22025.99月报个税,人员信息怎样填写?
有几个股东,账不平,我用了其他应付款-建账差额,差额有点大,经营了5个月,前期开办费用比较大,我前5个月的账没有做。
还是实收资本不要录入,减少差额
您好,差异大就补前5个月账嘛,
老板要求1-2个月补好,时间太赶了,我还要接着做下面的账。
最后老板要求不补了,试算不平衡
您好,要补的,差异这么大,老板又不懂的听,小公司账不多吧,加班也要补上的,新去公司没有不加班的,我也加了6个月理账
哎,才把补的一个月删了,老板催进度,我兼职接的个体户的账
哦哦,接了就要做准的,谈加钱嘛,差异这么大,以后麻烦更大,查又查不出来
他们是核对征收,我只做经营账,几个股东说不要补了
说做出来还是亏损不要你做了,老板又不懂唉。
哦哦,股东都说不用补了,那行,以后也不会找我们要以有的账,也不用管差额大,用其他应付款做平,或者用未分配利润,这个也不用来报税的嘛
我挂应付账款-建账差额可以吗,还是不录入实收资本,实收资本100万,资金只有几万了
您好,股东真的出资 了,这个实收资本要录的,这个好确认,看银行流水嘛
实收资本主要用于主要是前期装修和进货,
您好,这是实缴的,当然要入实收资本么,现在没有钱不代表股东没有实缴
投东出资30万,退股给了35000,怎么做账啊
您好,这个工商备案了么,退股的话是减资要备案的 借:实收资本 35000 贷:银行35000
个体没有备案没缴印花税,是个体额定征收。
那账上还有剩余这个股东实收资本怎么做
对对,个体就没有实收资本的,我刚才当成公司了,我们做的就是其他应付款 账上剩余的实收资本转为其他应付款,个体本来就是一个人,没有股东的,这是老板 他们私下的协议
好的,谢谢老师。
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