各个公司独立做汇算
汇算清缴时,有一个分公司需要把哪些数据合并到总公司申报?
请问老师,分公司在异地,是2023年9月开始做账的,请问是否与母公司合并做汇算清缴,我记得如果不是全年无需合并做汇算清缴的,跟老师确认一下。谢谢
我公司是总公司,有两个分公司,做汇算清缴时,在总公司合并缴纳所得税,汇算清缴还做关联汇报吗?
分公司在当地进行预缴企业所得税,年底并入总公司汇算清缴此刻年度财务报表应该报送合并的还是个体的呢?
吸收合并业务,我公司是被吸收合并的公司,汇算清缴由哪个公司来做?帐上有需要调增调减的,合并到吸收公司嘛?这点不明白
老师,税务局说公司经营地址异常让变更,这为啥呢?如果换成跨区的地址会核税么?
老师 我们有空调买的时候价值不高直接入费用了 现在把这个空调又卖了几百元 这个怎么记账呢
请问车缴纳车险怎么做会计分录
已离职员工没法提供公司发工资银行的银行卡,是否可以写个委托收款书,让别人代他领工资?
不含税金额怎么计算的
老师早上好,开数电专票,地址电话可以不填吗
1.某白酒生产企业为增值税一般纳税人,2024年10月经营状况如下:(1)10日发出青稞给甲酒厂,委托甲酒厂加工原浆酒,青稞的成本为200000元;(2)13日,从某农业生产企业购进小麦10万斤,取得的农产品销售发票注明的收购价格为120000元。(3)25日,收到甲酒厂开来的增值税专用发票,所列不含税的加工费70000元,另外,甲酒厂因为没有销售过同类的原浆酒,故组价计算代收代缴的消费税,所有款项通过银行支付;(原浆酒收回后继续加工粮食白酒),本月酿酒车间领用40%;(4)25日,库存的2000斤青稞因保管不善,被污水浸泡严重无法继续生产白酒,青稞账面成本30000元。(5)30,汇总计算本月共销售粮食白酒200000斤,每斤不含税销售额100元,成本55元。要求:(1)根据上述资料计算该企业本月应该缴纳的增值税;(2)计算甲酒厂代收代缴的消费税。(3)根据上述资料计算该企业本月应缴纳的消费税。
郭老师接,小规模纳税人,按季申报增值税,如果4.5月一个月开3万,6月这个月开12万,需要交增值税吗
家庭农场办理需要啥条件
1.某白酒生产企业为增值税一般纳税人,2024年10月经营状况如下:(1)10日发出青稞给甲酒厂,委托甲酒厂加工原浆酒,青稞的成本为200000元;(2)13日,从某农业生产企业购进小麦10万斤,取得的农产品销售发票注明的收购价格为120000元。(3)25日,收到甲酒厂开来的增值税专用发票,所列不含税的加工费70000元,另外,甲酒厂因为没有销售过同类的原浆酒,故组价计算代收代缴的消费税,所有款项通过银行支付;(原浆酒收回后继续加工粮食白酒),本月酿酒车间领用40%;(4)25日,库存的2000斤青稞因保管不善,被污水浸泡严重无法继续生产白酒,青稞账面成本30000元。(5)30,汇总计算本月共销售粮食白酒200000斤,每斤不含税销售额100元,成本55元。要求:(1)根据上述资料计算该企业本月应该缴纳的增值税;(2)计算甲酒厂代收代缴的消费税。(3)根据上述资料计算该企业本月应缴纳的消费税。
那我是被吸收合并的公司,有营业外支出的,这个需要合并对方公司嘛
合并报表是管理层需要,税务上各报各的,不报合并报表
老师这个合并报表我不太清楚,现在想了解下,我理解的意思是我是被合并方在有的余额抵消,但是合并方是不是要我的余额在加上他们公司的数据
实缴的税,直接相加即可。
老师是我被合并公司的余额数据,合并公司加上就对了
是的,由合并公司加上。
我公司做抵消就可以了吧
做合并报表的公司做抵消
那我公司账面数据不清怎么注销啊
注销与合并报表,没有任何关系
老师,能综合咱们说的问题细给我说说嘛?我这个公司是被吸收的公司,账面有数据,合并是不用我公司,但是我最后要是清税的,数据有咋清税
不用支付的,转营业外收入,无法收回款项的,转营业外支出。