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麻烦请郭老师答疑 老师,我以前的资产负债表是按照账本上应收和预付的结余数填报的,现在我想改写填报方式,按收对收,付对付的方式填报。我想问一下,总账以前都是按照账本上应收预付当月发生的数填报,以后是不是总账还和以前一样的方法计算填报就行了?

2025-07-03 08:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 08:09

总账核算方法保持不变,仍按之前依据记账凭证汇总登记、遵循借贷记账法等常规方式,记录科目发生额与余额 。只是编制资产负债表时,要对往来科目(应收、预付等)做 “收对收、付对付” 的重分类调整,即从直接取总账余额,改为分析明细账后重新归类取值

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快账用户2508 追问 2025-07-03 08:11

老师,常说的账是账,表是表,只的就是这种情况吗?还有其他情况吗?

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齐红老师 解答 2025-07-03 08:13

 同学你好 没有其他情况了

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快账用户2508 追问 2025-07-03 08:14

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-03 08:14

满意请给五星好评,谢谢

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