你好,是的,可以的了。

老师,进项发票不抵扣勾选,是不是不想要抵扣就可以勾选,单位只有进项没有销项
老师好,如果这个月客户给我们开了一张进项发票过来,下个月我们先不进行勾选抵扣,等到7月再进行勾选抵扣进项,这样可以吗?
上个月只有专票进项没有销项是不是抵扣就不勾选,只在账上把进项转到未交增值税,等以后有销项了再勾选,还是这个月账上有进项,抵扣就必须勾选抵扣
没有销项只有进项,勾选抵扣进项税了,可以吗,
老师,企业去年一直有进项没有销项,进项票都是咨询费律师费等,这些进项票可以一直不勾选认证吗?等有销项再勾选认证
老师装订凭证前面是放什么表呢?
老师好,A公司把工程包给了B公司,B公司又把工程包给了我们建筑公司,现在B公司面临倒闭,我们怎么才能收到这个工程款呢?
老板拿了一整年的过路费7.6千和旅客运输费7千来报销,发票有一百多张,就说了是去台州跟山东的出差费。报销单跟账务处理我该怎么写
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平
老师您好,我们公司注册资本由1000万元减至850万元,其中占15 %的小股东退股,因为公司亏损,无需给该股东退款,账务处理需要怎么做?
老师好,请问加班工资是怎么算的呀?是基本工资除以上班天数嘛?
朴老师,我公司是电商公司,25年付给快递公司的运费(已记为费用),在26年1月-5月开的发票(完成25年企业所得税汇算清缴前),这个发票可以作为我公司25年的费用税前扣除吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,现在更正前三个季度的增值税和企业所得税在电子税务局就可以操作是吗?现在更正前三个季度的增值税和企业所得税不会很麻烦吧?
行政单位往电业局预存电费款1万元,因预存电费款产生20元利息用做了电费,导致收据是10020元,这笔业务会计分录都要怎么做
我们公司购进家具或者木材委托其他公司进行上色和加工,购进的家具或者木材直接送到对方公司储存,应该怎么做账?
没有勾选进项税,增值税及附加税费申报表(一般纳税人)里的进项税就是0,对吧?
你好,是的,就是这样子的。
收到进项,不超过一年都随时都可以进行勾选,超过一年的没勾选就不能进行勾选抵扣了?
你好,没有这样的规定了。 这个是很久之前的规定
进项一年内没勾选的,超过一年的都能进行勾选?操作流程是不是比一年内的不同?
你好是的,现在都能21年开始。现在的操作都是一样的,不分一年前还是一年后。
收到进项税,做账:借:应交增值税-进项税额?勾选抵扣时做会计分录?交增值税进怎样做会计分录
你好,。比如你买材料的时候借原材料。应交税费,应交增值税待认证进项税贷,应付账款。 然后认证的时候,借,应交税费,应交增值税进项税额贷,应交税费,应交增值税待认证进项税。
买材料的时候: 借:原材料 借:应交税费-增值税-待认证进项税 贷:应付账款。 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-应交进项税额 贷:应交税费-增值税-待认证进项税。 最后交增值税时: 借:应交税费-增值税-已交税金 贷:应交税费,增值税-应交进项税额 借:应交税费-增值税-销项税 贷:应交税费-增值税-已交税金 是这样做分录吗?
你最后,借销项,贷进项,贷未交 然后借未交,贷银行存款。
买材料的时候: 借:原材料10000 借:应交税费-增值税-待认证进项税1300 贷:应付账款11300 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-应交进项税额1300 贷:应交税费-增值税-待认证进项税1300 最后交增值税时: 借:应交税费-增值税-已交税金1300 贷:应交税费,增值税-应交进项税额1300 借:应交税费-增值税-销项税2500 贷:应交税费-增值税-已交税金1300 贷:应交税费-增值税-未交税金1200 借:应交税费-增值税-未交税金1200 贷:银行存款1200 一套流程是这样做分录吗?
你不要写已交税金,已交税金当月交当月的才会有。
买材料的时候: 借:原材料10000 借:应交税费-增值税-待认证进项税1300 贷:应付账款11300 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-应交进项税额1300 贷:应交税费-增值税-待认证进项税1300 最后: 借:应交税费-增值税-销项税2500 贷:应交税费-增值税-应交进项税额1300 贷:应交税费-增值税-未交税金1200 当月交增值税时: 借:应交税费-增值税-未交税金1200 贷:银行存款1200 一套流程那是这样做分录吗? 不是的话,你按流程全部写一下,我才清楚
对,这次对了的了。就是这样
应交税费-增值税-应交进项税额1300改为应交税费-增值税-应交进项税额这样是不更适合一些? 买材料的时候: 借:原材料10000 借:应交税费-增值税-待认证进项税1300 贷:应付账款11300 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-已认证进项税额1300 贷:应交税费-增值税-待认证进项税1300 最后: 借:应交税费-增值税-销项税2500 贷:应交税费-增值税-已认证进项税额1300 贷:应交税费-增值税-未交税金1200 当月交增值税时: 借:应交税费-增值税-未交税金1200 贷:银行存款1200 一套流程那是这样做分录吗?
你好,就是进项税额,没有已认证。除非你自己想自己设置。会计上没有这个