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收到进项税,如果没有销项,就可以不进行勾选进项抵扣,等到有销项再点进行勾选,可以这样做吧?

2025-07-04 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-04 09:02

你好,是的,可以的了。

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快账用户3270 追问 2025-07-04 09:03

没有勾选进项税,增值税及附加税费申报表(一般纳税人)里的进项税就是0,对吧?

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齐红老师 解答 2025-07-04 09:06

你好,是的,就是这样子的。

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快账用户3270 追问 2025-07-04 09:08

收到进项,不超过一年都随时都可以进行勾选,超过一年的没勾选就不能进行勾选抵扣了?

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齐红老师 解答 2025-07-04 09:09

你好,没有这样的规定了。 这个是很久之前的规定

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快账用户3270 追问 2025-07-04 09:11

进项一年内没勾选的,超过一年的都能进行勾选?操作流程是不是比一年内的不同?

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齐红老师 解答 2025-07-04 09:11

你好是的,现在都能21年开始。现在的操作都是一样的,不分一年前还是一年后。

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快账用户3270 追问 2025-07-04 09:15

收到进项税,做账:借:应交增值税-进项税额?勾选抵扣时做会计分录?交增值税进怎样做会计分录

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齐红老师 解答 2025-07-04 09:16

你好,。比如你买材料的时候借原材料。应交税费,应交增值税待认证进项税贷,应付账款。 然后认证的时候,借,应交税费,应交增值税进项税额贷,应交税费,应交增值税待认证进项税。

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快账用户3270 追问 2025-07-04 10:34

买材料的时候: 借:原材料 借:应交税费-增值税-待认证进项税 贷:应付账款。 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-应交进项税额 贷:应交税费-增值税-待认证进项税。 最后交增值税时: 借:应交税费-增值税-已交税金 贷:应交税费,增值税-应交进项税额 借:应交税费-增值税-销项税 贷:应交税费-增值税-已交税金 是这样做分录吗?

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齐红老师 解答 2025-07-04 10:35

你最后,借销项,贷进项,贷未交 然后借未交,贷银行存款。

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快账用户3270 追问 2025-07-04 11:05

买材料的时候: 借:原材料10000 借:应交税费-增值税-待认证进项税1300 贷:应付账款11300 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-应交进项税额1300 贷:应交税费-增值税-待认证进项税1300 最后交增值税时: 借:应交税费-增值税-已交税金1300 贷:应交税费,增值税-应交进项税额1300 借:应交税费-增值税-销项税2500 贷:应交税费-增值税-已交税金1300 贷:应交税费-增值税-未交税金1200 借:应交税费-增值税-未交税金1200 贷:银行存款1200 一套流程是这样做分录吗?

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齐红老师 解答 2025-07-04 11:06

你不要写已交税金,已交税金当月交当月的才会有。

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快账用户3270 追问 2025-07-04 11:12

买材料的时候: 借:原材料10000 借:应交税费-增值税-待认证进项税1300 贷:应付账款11300 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-应交进项税额1300 贷:应交税费-增值税-待认证进项税1300 最后: 借:应交税费-增值税-销项税2500 贷:应交税费-增值税-应交进项税额1300 贷:应交税费-增值税-未交税金1200 当月交增值税时: 借:应交税费-增值税-未交税金1200 贷:银行存款1200 一套流程那是这样做分录吗? 不是的话,你按流程全部写一下,我才清楚

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齐红老师 解答 2025-07-04 11:13

对,这次对了的了。就是这样

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快账用户3270 追问 2025-07-04 11:22

应交税费-增值税-应交进项税额1300改为应交税费-增值税-应交进项税额这样是不更适合一些? 买材料的时候: 借:原材料10000 借:应交税费-增值税-待认证进项税1300 贷:应付账款11300 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-已认证进项税额1300 贷:应交税费-增值税-待认证进项税1300 最后: 借:应交税费-增值税-销项税2500 贷:应交税费-增值税-已认证进项税额1300 贷:应交税费-增值税-未交税金1200 当月交增值税时: 借:应交税费-增值税-未交税金1200 贷:银行存款1200 一套流程那是这样做分录吗?

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齐红老师 解答 2025-07-04 11:23

你好,就是进项税额,没有已认证。除非你自己想自己设置。会计上没有这个

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你好,是的,可以的了。
2025-07-04
可以的,可以这么做的,做到应交税费待认证。
2022-04-11
没认证的做到应交税费待认证科目里面的。
2022-10-01
您好,这个是可以的噶
2022-05-30
您好,您当月打算抵扣的话,那么再每月截止申报日前勾选(基本上是下月的15号之前)。 如果当月没有销项税,那么您1.可以选择认证,做进项税额留底。2.不抵扣。 通行费可以抵扣,但是必须是公司的抬头才是可以的
2021-05-26
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