你好,是的,可以的了。

老师,进项发票不抵扣勾选,是不是不想要抵扣就可以勾选,单位只有进项没有销项
老师好,如果这个月客户给我们开了一张进项发票过来,下个月我们先不进行勾选抵扣,等到7月再进行勾选抵扣进项,这样可以吗?
上个月只有专票进项没有销项是不是抵扣就不勾选,只在账上把进项转到未交增值税,等以后有销项了再勾选,还是这个月账上有进项,抵扣就必须勾选抵扣
老师,我们公司今年6月到现在的进项一共8000元,没有收入没有销项,发票也没有勾选,我把这些进项做到应交税费_待认证进项税科目了,如果明年还是没有销项,进项就这样一直不勾选,并做到待认证进项税科目?没问题吧?
没有销项只有进项,勾选抵扣进项税了,可以吗,
一个生产车间因没有生产订单,一个月内不饱和生产,只生产几天,折旧费记入到哪个科目
这个月进项税大于销项税如果全勾选抵扣可以吗?还是留一点不勾选等下月再勾选抵扣合适
老师好!公司之前社保就申报了底薪,按最低基数缴纳,有个员工答应他的到手薪资6800,我测算了一下如果实际申报单位加个人要两千多,我们老板的意思想把他的工资调低,以其他方式补发,7月份调可以吗? 还有公司有一些临时工,寄件工没有购买社保,怎么应对社保稽查
老师,搬运工损坏配件,直接赔偿现金51元 应该怎么做分录 配件已入库
我问一下。企业季度所得税申报表当中有一个从业人数。从业人数是填报工资个税的的从业人数吗?
老师,我的公司账上挂着应收1万(A公司应该欠我的),B公司替A公司付了1万(回单备注是 往来款),把这个应收冲掉了。那么我做账:借 224101/其他应付单位/B公司 1万, 贷 1122/应收/A公司 1万;如果后期不用还给B公司,该怎么做账呢
员工借款,每个月从工资扣,第一个月扣,怎么做账
税局代收水土保持补偿费13460做什么分录老师
老师,文具用品的发票没开数量和单价的可以用吗
老师您好,我公司要帮甲方走一笔账。甲方打款给我们100万元,我们给甲方开6个点的发票。然后我们要用现金的方式给到甲方。我们有合作第三方可以走现金,但是要收7.5个点。还有别的方法吗?谢谢老师
没有勾选进项税,增值税及附加税费申报表(一般纳税人)里的进项税就是0,对吧?
你好,是的,就是这样子的。
收到进项,不超过一年都随时都可以进行勾选,超过一年的没勾选就不能进行勾选抵扣了?
你好,没有这样的规定了。 这个是很久之前的规定
进项一年内没勾选的,超过一年的都能进行勾选?操作流程是不是比一年内的不同?
你好是的,现在都能21年开始。现在的操作都是一样的,不分一年前还是一年后。
收到进项税,做账:借:应交增值税-进项税额?勾选抵扣时做会计分录?交增值税进怎样做会计分录
你好,。比如你买材料的时候借原材料。应交税费,应交增值税待认证进项税贷,应付账款。 然后认证的时候,借,应交税费,应交增值税进项税额贷,应交税费,应交增值税待认证进项税。
买材料的时候: 借:原材料 借:应交税费-增值税-待认证进项税 贷:应付账款。 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-应交进项税额 贷:应交税费-增值税-待认证进项税。 最后交增值税时: 借:应交税费-增值税-已交税金 贷:应交税费,增值税-应交进项税额 借:应交税费-增值税-销项税 贷:应交税费-增值税-已交税金 是这样做分录吗?
你最后,借销项,贷进项,贷未交 然后借未交,贷银行存款。
买材料的时候: 借:原材料10000 借:应交税费-增值税-待认证进项税1300 贷:应付账款11300 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-应交进项税额1300 贷:应交税费-增值税-待认证进项税1300 最后交增值税时: 借:应交税费-增值税-已交税金1300 贷:应交税费,增值税-应交进项税额1300 借:应交税费-增值税-销项税2500 贷:应交税费-增值税-已交税金1300 贷:应交税费-增值税-未交税金1200 借:应交税费-增值税-未交税金1200 贷:银行存款1200 一套流程是这样做分录吗?
你不要写已交税金,已交税金当月交当月的才会有。
买材料的时候: 借:原材料10000 借:应交税费-增值税-待认证进项税1300 贷:应付账款11300 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-应交进项税额1300 贷:应交税费-增值税-待认证进项税1300 最后: 借:应交税费-增值税-销项税2500 贷:应交税费-增值税-应交进项税额1300 贷:应交税费-增值税-未交税金1200 当月交增值税时: 借:应交税费-增值税-未交税金1200 贷:银行存款1200 一套流程那是这样做分录吗? 不是的话,你按流程全部写一下,我才清楚
对,这次对了的了。就是这样
应交税费-增值税-应交进项税额1300改为应交税费-增值税-应交进项税额这样是不更适合一些? 买材料的时候: 借:原材料10000 借:应交税费-增值税-待认证进项税1300 贷:应付账款11300 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-已认证进项税额1300 贷:应交税费-增值税-待认证进项税1300 最后: 借:应交税费-增值税-销项税2500 贷:应交税费-增值税-已认证进项税额1300 贷:应交税费-增值税-未交税金1200 当月交增值税时: 借:应交税费-增值税-未交税金1200 贷:银行存款1200 一套流程那是这样做分录吗?
你好,就是进项税额,没有已认证。除非你自己想自己设置。会计上没有这个