你好,是的,可以的了。
老师,一般人如果想交点税,7月只有一张进项票,是不是可以不进勾选认证系统进行认证抵扣,下个月或者以后想抵扣的时候再进入系统,找到7月份这张票再勾选抵扣,然后几月勾选就抵扣在那个月份了是吧?
老师,进项发票不抵扣勾选,是不是不想要抵扣就可以勾选,单位只有进项没有销项
老师好,如果这个月客户给我们开了一张进项发票过来,下个月我们先不进行勾选抵扣,等到7月再进行勾选抵扣进项,这样可以吗?
上个月只有专票进项没有销项是不是抵扣就不勾选,只在账上把进项转到未交增值税,等以后有销项了再勾选,还是这个月账上有进项,抵扣就必须勾选抵扣
没有销项只有进项,勾选抵扣进项税了,可以吗,
小规模第二季度开了26万的发票,没有超过30万,都是1%的普票,我计提增值税的时候是按发票上的增值税计提吗??比如260000*0.01=2600??计提2600
老师,领用原材料,结转成本的分录怎么做?
请问2018年的汇算清缴中,资产折旧、摊销及纳税调整明细表中将其中固定资产分期折旧填成一次性折旧了,现在怎么更正?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,一次性交了一年20379元,移动公司,普票,包括宽带费用和语音通话费,但是无法区分出哪部分用的多少,怎么分摊,付款时和分摊时怎么账务处理
现在公司正在清算,清算后所有者权益是200万,但是未分配利润是负数-100万 实收资本是300万 所以最终所有权益是200万 公司是2021年投资的 当时所有者权益是100万,这个情况要缴纳税款吗
银行承兑,质押和贴现那个方式好些?
银行承兑的贴现利率一般是多少呀
老师,请问一下算租赁合同印花税,合同期限10年,前两年比如说10万,从第3年起20一年,那这个计税依据是多少啊?
老师,劳务工每月工资10000元,然后6月23日离职,请问6月份劳务费应该算多少呢
老师,请问财政部监制的收费票据可以税前扣除吧
没有勾选进项税,增值税及附加税费申报表(一般纳税人)里的进项税就是0,对吧?
你好,是的,就是这样子的。
收到进项,不超过一年都随时都可以进行勾选,超过一年的没勾选就不能进行勾选抵扣了?
你好,没有这样的规定了。 这个是很久之前的规定
进项一年内没勾选的,超过一年的都能进行勾选?操作流程是不是比一年内的不同?
你好是的,现在都能21年开始。现在的操作都是一样的,不分一年前还是一年后。
收到进项税,做账:借:应交增值税-进项税额?勾选抵扣时做会计分录?交增值税进怎样做会计分录
你好,。比如你买材料的时候借原材料。应交税费,应交增值税待认证进项税贷,应付账款。 然后认证的时候,借,应交税费,应交增值税进项税额贷,应交税费,应交增值税待认证进项税。
买材料的时候: 借:原材料 借:应交税费-增值税-待认证进项税 贷:应付账款。 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-应交进项税额 贷:应交税费-增值税-待认证进项税。 最后交增值税时: 借:应交税费-增值税-已交税金 贷:应交税费,增值税-应交进项税额 借:应交税费-增值税-销项税 贷:应交税费-增值税-已交税金 是这样做分录吗?
你最后,借销项,贷进项,贷未交 然后借未交,贷银行存款。
买材料的时候: 借:原材料10000 借:应交税费-增值税-待认证进项税1300 贷:应付账款11300 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-应交进项税额1300 贷:应交税费-增值税-待认证进项税1300 最后交增值税时: 借:应交税费-增值税-已交税金1300 贷:应交税费,增值税-应交进项税额1300 借:应交税费-增值税-销项税2500 贷:应交税费-增值税-已交税金1300 贷:应交税费-增值税-未交税金1200 借:应交税费-增值税-未交税金1200 贷:银行存款1200 一套流程是这样做分录吗?
你不要写已交税金,已交税金当月交当月的才会有。
买材料的时候: 借:原材料10000 借:应交税费-增值税-待认证进项税1300 贷:应付账款11300 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-应交进项税额1300 贷:应交税费-增值税-待认证进项税1300 最后: 借:应交税费-增值税-销项税2500 贷:应交税费-增值税-应交进项税额1300 贷:应交税费-增值税-未交税金1200 当月交增值税时: 借:应交税费-增值税-未交税金1200 贷:银行存款1200 一套流程那是这样做分录吗? 不是的话,你按流程全部写一下,我才清楚
对,这次对了的了。就是这样
应交税费-增值税-应交进项税额1300改为应交税费-增值税-应交进项税额这样是不更适合一些? 买材料的时候: 借:原材料10000 借:应交税费-增值税-待认证进项税1300 贷:应付账款11300 然后认证的时候: 借:应交税费,增值税-已认证进项税额1300 贷:应交税费-增值税-待认证进项税1300 最后: 借:应交税费-增值税-销项税2500 贷:应交税费-增值税-已认证进项税额1300 贷:应交税费-增值税-未交税金1200 当月交增值税时: 借:应交税费-增值税-未交税金1200 贷:银行存款1200 一套流程那是这样做分录吗?
你好,就是进项税额,没有已认证。除非你自己想自己设置。会计上没有这个