不经常发生的业务按次,比如房租,经常发生的按期

老师现在还能买印花税票自行贴票吗?我们业务不多印花税按次申报,但是合同到财务那里都不及时,比如签订日期是5月8日,但是到财务这边已经7月8月了。这种我该怎么申报比较好?
按次征收的印花税,是不是可以这么理解,假如我4月11日签订了一个房屋租赁合同,我要在11日后的15天内在电子税务局按次申报是吗?要是业务员是11日在外地签订了合同,等出差回来已经超15日了,会不会被罚?
老师,今早收到提醒:2022年7月征期,原来如购销合同、租赁合同等印花税税种【按年】认定的纳税人,对2022年1-6月所属期的印花税,【按次】进行申报,不需联系管理员做税种认定。时间选择2022年6月30日。请在7月15日前进行申报。2022年7月以后需要按季度申报印花税的,8月份再联系管理员做印花税税种。
几年前的建筑工程合同,9月份彻底结清尾款,这个合同甲方需要申报印花税吗?,申报的话日期写到合同签订日期还是结尾款日期,是选择按季度申报,还是按次申报,会不会有滞纳金
老师,请问一下,我如果要查买卖合同的印花税申报表在哪里查呢?我从我要查询——申报信息查询——税种(印花税)——申报日期(4月1日)——4月7日,但是我没有找到印花税的申报表 按次报的
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
求一份自动生成的利润的Elcel表,销售➖购进直接生成利润
老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
如果税局的人已帮我核定印花税按季申报,但本期应申报里印花税申报表也没见弹出 之前我有申请过按季申报印花税,税局的人有批复同意
印花税税源采集申报https://www.sohu.com/a/434674704_120207619 自行采集申报就行
如果我申请了按季申报印花税,但这次按合同签订日期按次申报印花税也可以? 因合同日期是2025.3.11签订,不在第二季度所属期4.1-6.30的范围内
直接按季度申报就行了哈,申报了就完事