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本公司食品商贸公司,给一家客户开了一张11979.49元专票,对方公司现在倒闭,协商付款如下,用价值9979.49元的香烟抵扣开票货款,香烟无发票,剩余2000元货款对公付款。请问老师该比如做财务处理呢?!谢谢!

2025-07-04 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-04 13:37

借库存商品,9979.49 银行存款2000 贷应收账款 没有发票的,正常做账务处理就行。汇算纳税调增 你收到香烟了就这么做 就跟你无票支出是一样的。

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快账用户8139 追问 2025-07-04 13:58

法人把烟直接私人卖朋友,库存和货款都不从公司体现

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齐红老师 解答 2025-07-04 13:59

你好,那就不要做库存商品,把这个库存商品改成福利费的

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齐红老师 解答 2025-07-04 13:59

还有一种不正规的就你就做坏账,相当于是收不回来,全程不要提现,收到了香烟

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齐红老师 解答 2025-07-04 13:59

其他的你们自己决定吧,这种有风险隐瞒收入

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快账用户8139 追问 2025-07-04 14:01

借福利费9979.49元    银行存款2000元    贷 应收账款11979.49元 对吗

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快账用户8139 追问 2025-07-04 14:02

做坏账怎么做呢?凭证后面需要什么附件吗

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齐红老师 解答 2025-07-04 14:11

借营业外支出银行存款,贷,应收账款收 不回来的证明,没有得对方正在经营的情况下纳税调增

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1借库存商品30000 应交税费应交增值税进项税额3900 贷应付账款33900
2022-10-02
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
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你好,学员, 借库存现金2260 贷主营业务收入2000 应交税费应交增值税260
2022-12-12
借,应收账款33900 贷,主营业务收入30000 应交税费3900
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你好请把题目完整发一下
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