你好不行的,你全额开本身就是违规的。

建筑行业的小规模纳税人,可以分包扣除差额征收增值税吗?
建筑企业缴纳增值税计算是(总包-分包) 乘以9%的税率计算的。如果分包的是小规模纳税人也是按照这样差额计税缴纳增值税么?还是按照总包的全额*9%缴纳?
请问,小规模纳税人可以差额征税吗
小规模纳税人选择差额征税的,差额后部分可以开具专票吗
老师,请问小规模纳税人建筑劳务分包,开票的时候算服务收入吗?还是要开差额征税?要怎么开
为建筑工地运输材料,开陆路运输发票,没问题吧
老师你好!季度财务报表第二季度现金流量表中本期期初现金余额这个数据怎么取数
除草剂是免税的吗?
郭老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,得在多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
退税率为0的是要交税吗
像供应商采购一种药品,规格12袋/盒,买了6000盒,因为我们卖给我们客户是组套成12袋*6盒/套卖,所以供应商就是组套成12袋*6盒/套发货给我们,我们也是按1000套验收入库。因为供应商提供的随货同行单规格还是12袋/盒,数量6000,所以发票也是开12袋/盒,数量6000,请问这样合规吗
老师,一般纳税人的税务事项通知书从哪里打印?证明自己公司是一般纳税的
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
公司有个人住在项目,监督项目,住的民房,要续租没有发票,拿了一张酒店的发票,能不能计入差旅费报销。
那请问老师假如我们100万的项目分出去50给别人做,我们100万开给A公司,C公司开了50万给我们,我们不是应该全额开票吗,然后预交税款按照差价50万交
你好,是的。预交就是可以扣除分包的部分
那您刚刚怎么说是违规的,那这种情况的话,我们是小规模纳税人整体增值税还是按照100万缴纳吗?我的意思是我们开100万出去,进来50万分包票,我们整体能只缴纳50万的增值税吗?但是我操作中是预缴按照差额50万交了1个点增值税5000之后,这笔税款会同步到注册地税务系统,我们开的100万3个点假如增值税是3万,那注册会自动去掉5000,交两万五,那整体还是按照100万缴纳的增值税呀
你好,我的意思是说你不能全部都差额。你不能说自己借100万的。然后100万都给人家。