需分情况: 生产成本调减:因是前期差错,影响以前年度损益,需调整对应以前年度所得税申报(如补充申报),不直接改 2024 年所得税年报 。 增值税余额调整:增值税本身不影响损益,若关联附加税费影响以前年度损益,需调整对应年度所得税;仅调增值税,不改 2024 年所得税年报 。
申报财务报表提示这个是什么意思?我今年有以前年度损益调整,所以提示不平,是要怎么调整?还是说明后提交?
税局查账,让我们补交2018年的所得税,这个所得税我是做当期的损益还是调以前年度损益?
以前年度损益调整补企业所得税的, 借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 借:应交所得税 贷:银行 月末结转损益以前年度损益调整金额进入未分配利润贷方的这么处理?,还有一年是退企业所得税的也是这样怎么处理?麻烦老师说整个流程的
23年5月份退回22年多交10万的企业所得税。用以前年度损益调整科目。要不要回去修改22年的财务报表?
五月汇算上年所得税,需要补交的所得税我用以前年度损益调整科目,不影响本年损益,影响上年损益,但是报表已经申报,需要去税局改上年的报表吗?
老师 你好 我想问一下作为单位 报员工个税的时候 是按着员工工资表的应发工资数吗?还是按着应纳税所得额
老师,我加300元油,可以开580公里,现在我开了300公里,是不是300/580*300这样算
老师,给同一个公司去年5月至今年8月的开出去的设备维护保养修理发票,税率合同约定13%,开成6%,今年能全部冲红重新开吗?还是要去税务大厅改去年5月至今天的所有申报表,按13%申报
我公司为一家税务师事务所 每月房租2万元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我们房租费1万元 我们公司怎么开票给甲公司让他们支付房租 开票内容是什么
个体工商户怎么报工资?工资也不能取到发票
报销车的加油费给有限额
本月收到下月的货款,按照权责发生制,不计入当期费用,那么做账应该怎么做,做成什么呢
零基础从现在开始学会计,迫于年龄和就业压力,想备考26年的初级,中级和注会会计和经济法两门,每天学9小时,来得及么?还有11个月就要考试了,这个计划可行么?
老师,今天税务局打电话说我们23年违规成本199万,我们23年成本总共才260万,我该怎么自查,我们的成本很单一,主要就是车辆维修费,车辆加油,工资,其他的就少了
你好,老师。我想问一下,公司分立后续存公司的账务交接问题。就是把一个公司分成了两个公司。然后我们收购了其中的一个续存公司。现在这个续存公司里没有债权债务的问题。需要交接哪些账本儿?
这个以前年度损益调整是不是要结转到未分配利润,那么我们报表的未分配利润是不是减少843万?减少的是24年的?还是25年的
同学你好 这个跨年调整减少的是去年的
第1项的1400万元,分录是借实收资本1400,贷存货1400 是吗?
同学你好 对的 是这样
第2项的分录应该怎么写
跨年调整的分录吗
是的,我不太搞得懂。如果做分录做在本年7月,那么这个800多万会进入7月份资产负债表的未分配利润,影响未分配利润的余额对吧?那会影响7月利润表吗?
对的 是这样的哦 肯定是影响
7月份利润表的净利润会减少800多万吗?
同学你好 对的 是这样