借:管理费用-房租15000 应交税费-增值税-进项1350 贷:其他应付款16350
小规模纳税人,部分办公楼租赁给别人用了一个季度,按房屋租赁5%开票,季度收入含房屋租赁不满30万,这个租赁费也是免税的吗,本季度就不用交税是吧?
就是我们房租含税一个月是65936元,共104间房,不含税单价600元每月,含税单价634元。递增10%,里面含税单价包含的是6%个点,那我要算出含税10%的房租应该怎么算出来。
#提问#厂房总面积4400平方米,2016年第四季度与2017年第一季度厂房出租部份租金总收入不含税60万,出租2400平方,2016年与2017年缴房产税是按从价计征,第四季度与第一季度房产税23328.48元。怎么计算从租的房产税与从价房产税
老师,我们这个月支付了一个季度的房租600 元。应该怎么入账
3月我们收到一张房租发票10万元,是去年10月到今年10月的房租,这个月季报,这10万直接入账吗?
普通合伙人可以指定受益所有人吗?
老师,我公司是一家建筑材料销售公司,且是一般纳税人。今年和客户公司进行了打官司,我公司胜诉,收到对方公司转来的一笔诉讼费及利息的赔偿,请问这笔钱需要交税吗?怎么做会计分录,诉讼费和赔偿利息需要明确区分吗?
补缴不是跨年的增值税怎么做分录
老师,同一个标段,公开招标,一个公司同时中了两个项目合理吗?
10%以下的股东是不是受益所有人?
公司受益所有人指的公司的哪些人?
老师:公司物业费发票是物业公司开的,款项由房东代收,物业公司出具一个委托房东收款说明可以吗
请问老师,公司购买一辆1万元的自行车,折旧年限怎么算?残值率怎么算?
文文老师,那我做做借:财务费用-手续费,贷,应收账款-第三方是对的,是吗?
公司是经营预包装食品,散装的食品可以卖吗?或者是称重的,不带包装的
不需要摊销吗
那个不需要摊销的,本身就是按季度申报所得税
摊销怎么入账
借:预付账款-房租15000 应交税费-增值税-进项1350 贷:银行存款16350 借:管理费用-房租5000 贷:预付账款-房租5000
我们已经先付款了,只是后面收到了发票,
借:其他应收款-房东16350 贷:银行存款16350 借:预付账款-房租15000 应交税费-增值税-进项1350 贷:其他应收款-房东16350 借:管理费用-房租5000 贷:预付账款-房租5000
先预付款,借:其他应收款-房租公司16350 贷:银行存款16350 收到发票:借:预付账款-房租15000 应交税费-增值税-进项1350 贷:其他应收款-房东16350
先预付款,借:其他应收款-房租公司16350 贷:银行存款16350 收到发票:借:预付账款-房租15000 应交税费-增值税-进项1350 贷:其他应收款-房租公司16350