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老师您好,我现在所有的手续费的分录是借财务费用贷银行存款,这是2025年1-5月份的分录, 现在是6月收到了1-5月份的专票,但是我之前已经把分录做上了,老师我现在收到发票在应该怎么做账合适呢

2025-07-09 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 16:43

借:财务费用   负数 借:增值税-进项

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快账用户5195 追问 2025-07-09 16:51

老师那我这个数字是财务费用和进项的数字不一致,

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快账用户5195 追问 2025-07-09 16:52

就是我1-5月开了845元的发票,然后税款是47.83元,金额是797.17元

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齐红老师 解答 2025-07-09 16:55

借:财务费用   -47.83 借:增值税-进项47.83

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相关问题讨论
借:财务费用   负数 借:增值税-进项
2025-07-09
可以的,放到12月份就行。
2024-01-09
借应交税费,应交增值税进项 贷财务费用, 利息的就抵扣不了了, 利息的加税合计做账就可以的。在勾选平台里面选择不抵扣勾选。
2023-03-08
开的普通发票
2022-05-24
你好; 去年没有做成本费用;这个报名费是你成本还是费用科目的?你23年结账没;意思要在24年做账吗
2024-04-09
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