没有认定的需要按次缴纳
老师好,10月份股东注入投资款,什么时候报印花税?电子税务局上没有找到实收资本印花税申报入口,只有报购销合同印花税的入口,实收资本印花税是一年申报一次?
老师,请问营业账簿印花税是不是没有增资都填0,如果账上有实收资本以前年度的,是不是已经交过印花税不用报了?还有如果是认缴的没有实缴也报0?
应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额;税率为万分之二点五。 老师,当年我没有实收资本,资本公积,也要0申报印花是吗?这个就是按次的是么?那我平时的,账本,也要申报吧?那是按年? 还有,合同的印花,可以按次吧?
老师好咨询一个税务的问题,前天收到税务的短信让我们进行营业账簿印花税的认定,我们的实收资本是在21年实缴的,那现在认定期限怎么选择呀?如果选择21年那是不是要补申报缴纳印花税还有滞纳金呀, 我可不可以在当期进行申报缴纳呢,这样有影响吗
实收资本的印花税可以年末一次性申报吗?还是必须当期增加就要当期申报?
工会经费申报是按季申报,就是说四月份五月份六月份这三个月申报的自然人个税工资数额总数加起来申报吗?
老师,印花税我是按季度汇总申报。然后按次申报。每个季度都按次申报。我现在马上申报4-6月的印花税。我是根据进项发票汇总的金额。我看了合同大部分都没有价税分离。所以我按含税价申报的。例如技术合同有4个。我是一个个报还是汇总报?应税凭证书立日期我都写的6.30可以吗?
其他应收款借方余额,贷方余额表示什么
老师,您好,小规模纳税人,当月开出的销项发票,需要计提增值税吗
支付一楼办公室租借打印机租金及打印黑色彩色超出的金额(24年11月12日到25年4月12日5个月的):4621.65元,这个怎么做分录呢?
老师,你好,请问一下,开具专票,没有在商品上开折扣,开具发票直接添加了折扣而不是在商品上添加了折扣,这样开具的发票有什么风险
老师您好!我们的服务销售额要缴纳印花税吗?
老师,小规模增值税报表,免税销售额填在哪一行 税额调哪一行
老师,这两张发票是不是得下载pdf版本才能打印出来
老师,收到一张电子银行承兑汇票,该怎么做账
那我是一份一份合同申请一次吗?我24年是合着一年申报的!
对的是的,是这么做的。按次发生的15日内申报
那我逾期了,我现在补申报也是一分合同一份合同分开申报?
你好 一块申报就行
就是一共30万,那我就直接买卖合同30万就可以是吧
可以的,可以这么做的。
老师,我保存的时候就发生这个提示,按期申报要认定税种,但我已经选择按次的
他提示你有按年的税种认定
到时我税种认定没有印花税哦哦,还是要求我去认定这个税种?
你截图你的税种认定看一下