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老师,我们工厂出口,条款是C&F,客户的海运费是直接货代开发票给我们工厂,我们工厂跟货代谈下来的价格是6190元人民币,也钱付了,货代公司票也开进来了,客户那里我们报价给他是1573美金*7.2008=11326.86元人民币,相当于我们海运费客户那里也赚钱了,这个怎么去入账(目前我做到了其他应付款-运保费科目,但还是会多出来5136.86元)?以前我是直接冲汇兑损益的,到现在想想金额还是太大了,多出来的钱怎么账务处理?是要交所得税么?

2025-07-10 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 09:46

账务处理:支付海运费时,借 “销售费用 - 海运费” 6190 贷 “银行存款” 6190 ;从客户收海运费,借 “应收账款” 11326.86 贷 “其他业务收入” 11326.86 ;将多的 5136.86 元,借 “其他应付款 - 运保费” 贷 “其他业务收入” 。 所得税:多的部分是应税收入,需并入应纳税所得额,交企业所得税 。

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快账用户3141 追问 2025-07-10 11:27

老师,因为条款是C&F:$8233(FOB$6660+$1573)先前账务处理是 借:应收账款-美元-BRAND    59080.01     汇兑损益 204.18 贷:主营业务收入-出口收入47957.33($6660*7.2008)    其他应付款-运保费 11326.86($1573*7.2008) 现在运费普通发票票到6190元: 借:其他应付款-运保费 11326.86   贷:应付账款-斯迈尔货运代理有限公司  6190         其他业务收入  5138.86 这样处理可以么?就是请问其他业务成本没有,就当净赚来的去缴纳所得税是么?

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齐红老师 解答 2025-07-10 11:28

同学你好 这个可以的

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快账用户3141 追问 2025-07-10 11:45

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-10 11:46

满意请给五星好评,谢谢

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快账用户3141 追问 2025-07-10 12:11

老师还有一个问题,就是我不是账面有其他业务收入,然后增值税申报表的未开具发票需要去填写么?因为五月份已经报掉了

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齐红老师 解答 2025-07-10 12:16

同学你好 看其他业务收入开的什么发票然后对应填写

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快账用户3141 追问 2025-07-10 12:19

没有开具发票,只是代垫运费差额赚了!

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齐红老师 解答 2025-07-10 12:19

那这个就在未开具发票那列填写

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快账用户3141 追问 2025-07-10 12:26

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-10 12:26

满意请给五星好评,谢谢

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步骤1:收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时 由于这30万是作为预付款的增加,因此贵公司应将其记入“预付账款”科目。同时,由于这30万是厂家给予的返利,可以将其视为一种“商业折扣”,记入“财务费用”科目。 账务处理如下: 借:预付账款 300,000 贷:财务费用——商业折扣 300,000 步骤2:收到厂家票折的发票时 当收到发票时,应将发票金额与预付账款之间的差额记入相关科目。如果发票金额大于预付账款,则差额为应支付给厂家的款项;如果发票金额小于预付账款,则差额为厂家应退还给贵公司的款项。 假设发票金额为F,账务处理如下: 1.如果 F > 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000应付账款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000财务费用 300,000 - F
2024-01-15
同学你好,一个一个的说啊,开出越南盾发票给客户工厂(按出口关单美元金额换算越南盾再开票)时,借:应收账款-客户工厂,越南盾金额,美元金额,人民币金额,贷:主营业务收入,人民币金额。
2023-05-26
同学你好,一个一个的说啊,开出越南盾发票给客户工厂(按出口关单美元金额换算越南盾再开票)时,借:应收账款-客户工厂,越南盾金额,美元金额,人民币金额,贷:主营业务收入,人民币金额。
2023-05-26
您好,你是委外加工吗?加工好后是到你们仓库还是在加工厂仓库放着,实际销售直接有厂家往外发货?
2022-06-20
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