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老师,销售部写了一张费用报销单,上面写的是货车加油的油钱 价税合计一共是880元,发票是普通发票不能抵 这个怎么记账?

2025-07-10 18:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-10 18:29

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-10 18:36

您好,借:销售费用-加油费或车辆使用费 880 贷:银行 880

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您好,运费的话单独做销售费用吧,因为没法区分具体是哪个项目用的
2023-03-08
你好,对方给你开租赁发票,你做预付账款里面消费了之后才能做成本费用,需要看具体的用途。
2022-07-25
你好,既有专票还有普通发票的,建议你看发票上面的金额 不能直接用总的数据/(1➕税率)
2024-08-12
你好!是的,是要申报个税,而且是申报这个人的个税。
2020-11-11
你好,可以凭收据入账,没有发票之后汇算的时候调增就可以 机票一般是入到差旅费 可以做账,费用会失真
2024-11-14
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