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老师你好,去年开的发票今年冲红重开,跨年发票红冲重新开具,这种怎么做账务处理

2025-07-11 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-11 09:31

你好 红冲的时候,借:主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷:应收账款等科目 重新开机的时候,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 

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快账用户5067 追问 2025-07-11 09:43

这样做今年重开的发票不需要再缴税吧,因为去年已经缴税了,今年税务上应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-07-11 09:49

你好,不需要再次纳税的。 今年税务上:红冲发票冲销正常发票的收入和税额就是了 

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快账用户5067 追问 2025-07-11 09:49

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-11 09:51

不客气,祝你学习愉快,工作顺利  

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2021-03-30
你好 借:主营业务收入 增值税 1% 贷:应收账款 然后 借:应收账款 贷:主营业务收入 增值税6%
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2021-03-30
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