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老师,建筑企业按合同早就应该收的工程款,客户拖着一直没给,现在客户同意支付,但要收什么贴现利息费用,就像是变相的要少付钱(签了一份贴现利息协议盖章),比如:应该10万,对方就支付9.7万,少的这0.3万,会计分录怎么写,有没有税务风险

2025-07-11 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-11 09:45

根据那个协议不能收回的转入营业外支出

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快账用户2416 追问 2025-07-11 09:47

为什么不计入财务费用一现金折扣,为了尽快回款而做出的让步

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齐红老师 解答 2025-07-11 09:51

那个是按债务重组达成的协议,

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快账用户2416 追问 2025-07-11 09:54

对方又没有发生破产债务重组情形,没有债务重组协议

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齐红老师 解答 2025-07-11 09:58

你可以理解为现金折让

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快账用户2416 追问 2025-07-11 09:59

那现金折让不就是财务费用一现金折扣吗?

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齐红老师 解答 2025-07-11 10:03

嗯嗯,可以计入财务费用一现金折扣

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快账用户2416 追问 2025-07-11 10:37

那客户的少付的,计入营业外收入,交企业所得税

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齐红老师 解答 2025-07-11 10:40

是的,他是要交所得税的哈

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从财务的专业角度来说,肯定是需要合同的,只有资料齐全,才能避免税务风险。 但是实际工作中,如果确实是有比较难处理的,也可以考虑下是否有其他变通的方式,建议你可以咨询下相关行业的人员
2024-06-03
你好,不开发票也得按未开票收入申报
2024-06-03
你好,可以参考图片解析
2021-06-07
你好,有转款记录有痕迹,也不用太担心。
2023-03-07
您好,正在给您回复
2023-03-04
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