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 老师 我是哪里做错了 导致答案跟我出的报表有偏差?

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2025-07-12 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-12 20:05

您好,答案没有重分类不对,咱也不对,应交税费是0,其他流动资产是13000

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快账用户8737 追问 2025-07-12 20:08

为什么呀?老师 可以详细说说吗,小白一枚

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齐红老师 解答 2025-07-12 20:10

您好,重分类咱会的,我就不啰嗦了,负债 表是根据科目余额表填的,应交税费在期末的金额就是借方13000,那就只列13000的其他流动资产

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快账用户8737 追问 2025-07-12 20:10

进项是26000,销项13000,进项抵消项不是13000吗 应交税费

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快账用户8737 追问 2025-07-12 20:11

重分类我也不太会

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齐红老师 解答 2025-07-12 20:11

对对,期末 就只列示这个金额了嘛,不能再写26000和13000

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快账用户8737 追问 2025-07-12 20:12

为什么应交税费要放在其他流动资产?

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齐红老师 解答 2025-07-12 20:19

您好,现在是留抵税,这是资产嘛,这样能理解么

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快账用户8737 追问 2025-07-12 20:22

老师,不能理解啊

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齐红老师 解答 2025-07-12 20:27

哦哦,好的,留抵税是不是我们的资产,以后能抵是不是,不是负债,不用上交的对不对

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快账用户8737 追问 2025-07-12 20:34

我查了一下  其他流动资产  大概搞懂了。首先:进项抵销项26000-13000=13000  那么13000就是留抵税。应交税费已经抵完所以为0。那么留抵税属于资产类,且在其他流动资产类别。所以资产负债表:其他流动资产13000,应交税费为0

我查了一下  其他流动资产  大概搞懂了。首先:进项抵销项26000-13000=13000  那么13000就是留抵税。应交税费已经抵完所以为0。那么留抵税属于资产类,且在其他流动资产类别。所以资产负债表:其他流动资产13000,应交税费为0
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齐红老师 解答 2025-07-12 20:39

对对,你好厉害,总结得到位

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