你好,一般不用交的,都低于原值,实际中也都不会交
老师好,我们公司找了一个自然人给我们公司去税务局代开了50万的劳务费,到明年个人所得税汇算清缴的时候他需要申报清缴吗?要的话还需要再交个人所得税吗?这次开发票的时候自动交了个人所得税。如果需要申报但他不申报的话会出现什么问题?
老师,有个人的车挂靠在我们公司名下1年多了,现在要过户到他自己名下,已取得二手车销售发票,那我们公司的账务怎么处理?需要交增值税吗?
个体户老板今年5月份卖了一套自己的房子,个人所得税已缴纳并已完成过户(房产证名字是个体户老板一个人的)。 另该个体户老板名下一直有一个个体户公司,年开票也就10几万,自从卖了这套房之后个体户所属的税务局那边说一直在跳出来提醒说这个个体户公司开票销售额超过500万了,这样的情况需要怎么解决呢?需要解决吗?
老师 请问一下现在是不是没有什么免个人所得税的政策呀?情况是这样的 我们有一个个体户的 以前是季度开票超过9万元就要交个人所得税(按0.5%减半征收)然后个体户我们这边一般都是税务局自己直接给我们点击申报了,但是税务局给我们申报的个人所得税是0 ,但是按正常情况我们不是要交个人所得税的吗?那他们自己这样给我们申报的我们需要联系他们更改嘛?不改的话有风险嘛?
老师好,个人名义出租给别人房子,然后对方要发票,是要去税务局开具发票然后缴纳增值税发票的税款是吗?那么收到这笔收入,是不是还需要再申报个税,也就是要缴纳的税费是:增值税、个人所得税(租赁收入按照20%吗?) 这两个?
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
老师您好,请问餐费计入什么科目呀
老师,哪个是实际累计缴纳的增值税啊
老师,企业怎么才能评到A级呀
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
老师,小规模纳税人,电子税务局报季度报表时,利润表是不是本期金额和本年累计金额都要改,因为中间还有45月的销售
员工处理销售了办公室用品,把钱转回公司账户,这笔钱怎么入账?
收到汽油票,但是电子税务局里没查询到这张票,在发票查验平台上查验显示一致,这票能入账吗
请问公司之前的帐比较乱,如果刚接手,我可以怎么录入期初数据?
申报时带出来也不用交吗
个体是核定征收,会不会纳入到个体里必须交啊
不会纳入到个体的 个人名字的车,是按照财产转让交的