你好,这个不需要做账务处理的
高新技术企业,服务业,企业所得税,研发费用加计扣除比例多少?
高薪企业企业所得税申报中研发费用加计扣除如何填报?
老师,高新技术企业研发费用可以加计扣除,那加计扣除是不是只用纳税申报时从应纳税所得额中扣除即可,不用做账务处理?
老师好,高新技术企业研发费用加计扣除部分怎么做账务处理?
高新技术企业申报季度所得税,研发费用加计扣除在哪里填
老师,我购买商品,取得了进项发票,抵扣后,发现不应该抵扣,于是做进项税额转出,那进项税额转出的余额,能否转入商品成本?
老师,我们六月底拿的营业执照,税务登记这些都是7月才做的,选的都是从7月份才开始报税,个税6月的要报吗
进项税没有勾选,做账是不是就不能做了,要是能做账的话,应交税费是不是的和电子税务局里的数据一样
4月接账,3月期末是不是4月接账年初
老师好,印花税怎么在账上取数?
老师 请问小规模纳税人按1%税率开普票 季度不超30万 那它的不含税金额是除以1.01还是1.03呢?
老师这个怎么查缴费了没
老师你好!10天前给其他单位开的收款票据丢失了怎么办?
老师好,建筑公司申报印花税,能不能开出去的票全部申报建设工程施工的印花税,开进来的票申报买卖合同的印花税呢?
老师这个是什么意思,有点搞不懂
直接按照申报表计提所得税就可以吗?直观看利润表,利润总额乘税率不得所得税会不会有问题
你好有以前年度亏损的弥补亏损,然后有加计扣除的减去加计扣除之后的应纳税所得额的
确定是加计抵减部分不需要账务处理,按照申报表计提所得税就行呗
是的对的是的对的