你好对的是的,是这么做的
老师您好 银行多收了企业网银服务费退回的分录怎么做 借:银行存款 贷 :其他应付款-企业网银年服务费 对吗
请问老师银行回单单位结算卡年费会计分录怎么做
收到银行退回的今年及以前年度多交的税费,共1082.41,具体如图所示,请问分录怎么做
借:以前年度调整 贷:银行存款 老师,这个会计分录是以前年度亏损吗? 结转时 借:本年利润-未分配利润 贷:以前年度调整 请问这样做分录对嘛
老师,企业收到法院退回以前年度的诉讼费,怎么记账啊?分录是:借:银行存款 贷:以前年度损益,月末结转:借:以前年度损益 贷:本年利润 ,这样对吗?
技术合同印花税申报需要库存商品加开票收入两者之和,还是仅仅报开具发票金额
自产自销农产品鸡蛋,目前还是小规模,这季度开票820多万,我增值税填的对么?
您好老师麻烦问一下企业收到政府补助,递延收益按照多年确认8910500元
买的固定资产,进项税没有勾选,勾选留抵太多了,如果不勾选的话,我怎么做账,
你好,老师,我接了一家公司代账,每月500元,500元可以不开发票吗
报表成本大于收入申报时这个需要处理吗?当提示是时中风险的
老师好,印花税在账上怎么取数去计算?
你好老师小规模纳税人缴纳汇算清缴238.23元会计分录怎么做
老师,我购买商品,取得了进项发票,抵扣后,发现不应该抵扣,于是做进项税额转出,那进项税额转出的余额,能否转入商品成本?
老师,我们六月底拿的营业执照,税务登记这些都是7月才做的,选的都是从7月份才开始报税,个税6月的要报吗
好的,谢谢老师
不用客气 周末愉快