同学您好,很高兴为您解答,请稍等
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师你好,我司是一般纳税人,购进的商品货到但是发票还没收到,入库时暂估入库,借:库存商品(金额价税合计)贷:银行存款,本月购进的下个月发票才给开,购进的暂估入库商品我方已销售,结转成本时的单价该怎么结转还是含税单价结转成本吗
我们卖牛仔裤的,所有牛仔裤购进都计入了库存商品一牛仔裤那个科目,结转成本也是按照这个科目的移动加权单价✖️销售数量,这样可以吗?还是每次购进款号不同的牛仔裤都要做为单独的一个商品来结转销售成本呢?因为收到的进项发票和开出去的发票也就是开牛仔裤,基本不开款号,我也不知道款号,2019一年的成本都是按照所有牛仔裤的加权单价✖️销售数量做的
老师我们公司开出了第一张销售发票,那么这个业务的成本是不是当时购进这批材料的那个不含进项的金额,我们做的是光伏锂电池业务,就是购进,再卖出,安装调试,交付使用。电池就是买进卖出
老师我们是生产饲料的,一月份刚成立,一月原材料没有期初数,这个月一共采购原料重量是500吨,销售出去了150吨,发出的原材料采用月末一次加权平均法计算材料成本。但是这个月我们买的这500吨材料包含有10吨是销售的原材料,也就是销售的150吨里面有10吨是卖的原材料。剩下的140吨卖的是成品。我结转成本是不是要分开结转,成品成本和销售原材料的成本,分别来核算,销售原料的成本要按照原材料的购进价格去结转成本,销售的成品结转成本按平均单价,本来采购500吨材料,因为有10吨是直接销售的材料,所以要用490吨去算这个月的材料平均单价对吗
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师您好,有个老板朋友将自己的车放到我们公司,由我们代出租,老板的朋友不给我们开发票,我要给他报个税,但是老板说,他朋友租车给我们的这笔钱,不计入我们自己公司的成本,所以也不让给他报个税,请问这样可以吗?
您好,结转成本采用加权平均法:总成本 / 总数量 = 平均单价,销售成本 = 销售数量 * 平均单价,每次销售后需同步减少库存数量及金额(剩余数量 = 原库存 - 销售数量,剩余成本 = 原总成本 - 本次结转成本),注意同一会计年度内不得变更计价方法,长期滞销需计提存货跌价准备。
老师看 就是这样的
您好,就是用上面的方法,我们这里卖出大于购入,是因为购入咱只是用了其中一部分
我们是商贸企业卖肉的 就是用这种方法吧
您好,是的,我们也是商贸业,是这个处理
是个个体户 那我的总成本是含税金额吧?总收入是不含税金额对吧 老师
您好,是的,小规模的个体是这么理解的
好的 谢谢老师 老师说 现在我这个个体户也是进销不一致 所以也没法按照老师说的方法结转成本,他就是购进猪肉 方便食品 比如像烤肠 鸡柳什么的,销售的是猪肉 羊肉 牛肉,只有猪肉进销是一致的,我直接按照不含税收入的95%转成本可以吗
您好,不行的,咱得有库存商品出入存明细表,要明明白白的,销售成本就是这个表的出库金额
好的 那我现在就是进销不一致呀 我现在这个季度该怎么做呢
您好,不一致我们得找原因哦,现在来不及就按您说的95%先结转,申报后还是要找的
嗯 跟老板沟通过啦 以后慢慢正规
哦哦,那咱也只能先这样处理了