是预收年初贷方%2B本年累计数贷方-本年累计借方
老师,这个其他应收期末贷方余额应该是期初贷方加本年累计贷方减本年累计借方余额才对啊,期初贷方余额加本期贷方发生额是什么呀
会计账套连续,从9月份开始接手, 科目余额表有 比如现金的科目余额表期初余额借方有数字 本期发生额借方 贷方 都有数字 本年累计发生额借方贷方都有数字 期末余额借方也有数字 快账软件只有 借方本年累计 贷方本年累计 年初余额 这个怎么填呢
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
对方会计交接回来的科目余额表,我是不是应该接着期末借方余额或者期末贷方余额这些数来做吗?本年累计借方余额,本年累计贷方余额这些还要录入吗?
利润表里本年累计数的话是怎么计算分别有期初余额借方和贷方本期发生额借方和贷方期末余额的借方和贷方
10月1日起填报的企业所得税表上职工薪酬这个1月份支付的是去年12月的这个也填到实际支付的职工薪酬里吗?但是支付的不是本年度的职工薪酬。那会不会数据对不上?
记账公司那种企业,很多那种虚开发票采购成本不真实的,他们的银行存款账实相符吗,他们银行每个月账上余额和实际一样吗
老师,有三个孩子,是不是个税都可以申请附加扣除
老师30万,36万,300万,的临界点是多少呢?怎么合理控制呢?
这道题不明白,谁能帮忙解释一下
请逻辑清晰的老师答题 如果周转材料不属于存货,为什么例题中周转材料在存货的范畴里
老师,发票开出去了,如果以后要红冲有时间限制吗?
老师你好,营业执照办出来,后边是什么流程
老师你好,请问一下我上个季度开了一张普票,但是老板说是开专票的,这个季度再冲出来开回专票,这样报税有影响吗?
库存商品报损能税前扣除吗
老师为什么 我怎么算 也不等于期末数,可以请老师帮个忙算下不
期初贷方%2B本期贷方-本期借方=期末贷方余额
老师 那本年累计数 是不是只是包含了本期借贷方 其他没什么~?
本年累计是要以年初数算期末数
老师 像这个 截图 我想知道 这个预收账款截止到到底还有多少 怎么取数, 因为这个有借 有贷方
老师 这图片上期初数 是上个月期初数是吗,不是年期初数?
直接看明细科目,借方是应收账款,贷方是预收
可现在应收也是有借贷方,现在银行叫取数,我怎么取这个数字呢
资产负债表重分类: 应收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的借方余额%2B预收账款的各个明细科目的借方余额 预收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的贷方余额%2B预收账款的各个明细科目的贷方余额 比如:应收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到预收账款项目体现,应收账款现在余额是1000。
应收账款余额-1000, 老师你意思余额就是当月期末余额是吗
是的,就是应收账款一级科目余额-1000,下边的二级明细分别有1000,-2000等等