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小规模纳税人税款申报表(主表),第20行应纳税额=专票的3%-专票的1%,请问老师,该表第1-8行需要交税的收入为什么没有加到应纳税额内?

2025-07-18 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-18 11:18

你是开的多少税率的专票?

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快账用户7622 追问 2025-07-18 11:35

没有开票,我是搞不懂为什么1-8行需要交税的收入不加进应纳税额里

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齐红老师 解答 2025-07-18 11:38

开的是3%专票就按3%交税,1%就按1%交税

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快账用户7622 追问 2025-07-18 12:01

专票的算进了应纳税额,普票和未开票收入需要交税的加到哪一行了?

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齐红老师 解答 2025-07-18 14:31

 超过30万普票和未开票收入是按1%计算。 就是不含收入填在第1,3栏。计算出的税金是3%在15栏,然后在减免税明细表的2-4列填减免的2%,体现在主表16栏,最终主表20栏体现应交的的增值税是1%

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齐红老师 解答 2025-07-18 14:42

不要靠空想,填上数字申报就知道了哈,要带上数字

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您好,我们图2数据保存后,退出申报系统,再进去申报主表就带上这个减免金额了
2024-04-17
同学你好,开的专票填税务代开专票栏,然后将减征的2%部分填入减免税明细表;普票部分填主表第10行就可以;
2021-07-14
你好,20*2% 减免表,减免项目也得填写。
2021-04-01
您好,是的,根据开票的不含税金额*2%来填,另外还需要填附表 增值税减免明细表
2020-10-14
你好这个给是不含税么,1行等于2行=8000 ,减征额和减免表2.3.4列等于8000*2%
2021-07-12
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