同学,你好 安装费一般是和空调一起计入固定资产的
老师好!公司请人将在项目工程上的空调拆搬到新办公室安装(注:其中包括维修、加氟、电线包扎带等),费用总计4500元,收款是个人,并且对方已开发票过来,发票名称是空调安装。请问一下要不要对方个人写个领条或收据?关于空调移机的话,我这边要不要写情况说明(如:什么时间从什么地方移向何处)?公司付款的话,用途写什么最恰当合理?
某电器商场为增值税一般纳税人,2019年10月份发生如下业务:(1)销售特种空调取得含税销售收入177840元,同时提供安装服务收取安装费19890元。(2)销售电视机120台,每台含税零售价2223元(3)代销一批数码相机,取得含税销售收入287820元(未取得委托方开具的增值税专用发票)。(4)购进热水器50台,不含税单价800元,货款已付;购进DVD播放机100台,不含税单价600元,货款已付,两项业务均已取得增值税专用发票。(5)当月该商场其他商品含税销售额为163800元。已知:该商场上月未抵扣进项税额6110元,增值税适用税率13%。要求:(1)计算销项税额。(2分)(2)计算当月可抵扣进项税额。(2分)(3)计算当月应缴纳增值税额。(2分)(4)该商场提供空调安装服务应否缴纳增值税,并说明理由。(2分)
某电器商场为增值税一般纳税人,2019年10月份发生如下业务:(1)销售特种空调取得含税销售收入177840元,同时提供安装服务收取安装费19890元。(2)销售电视机120台,每台含税零售价2223元。(3)代销一批数码相机,取得含税销售收入287820元(未取得委托方开具的增值税专用发票)。(4)购进热水器50台,不含税单价800元,货款已付;购进DVD播放机100台,不含税单价600元,货款已付,两项业务均已取得增值税专用发票(5)当月该商场其他商品含税销售额为163800元。已知:该商场上月未抵扣进项税额6110元,增值税适用税率13%。要求:(1)计算销项税额。(2分)(2)计算当月可抵扣进项税额。(3)计算当月应缴纳增值税额。(2分)(4)该商场提供空调安装服务应否缴纳增值税,并说明理由。(2分)
(1)从小规模纳税人处购入材料一批,取得普通发票上 注明的价税合计金额30000元。计算允许抵扣的进项税 额是多少 (2)从某增值税一般纳税人处购进货物,取得普通发 票,支付价税合计金额45200元,支付运输企业(增值 税小规模纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机 关代开的增值税专用发票。计算允许抵扣的进项税额是 多少 (3)采用预收款方式销售电脑5台,合同中约定,每台 电脑不含税售价为5000元,本月20日收取全部货款,电 脑于下月发出。计算应确认的销项税额是多少? (4)销售调制乳、鲜奶分别取得含税销售收入10848 元、10464元;销售蔬菜取得销售收入20000元。计算应 确认的销项税额是多少? (5)销售空调并负责安装,取得含税空调销售收入 3390元,含税安装劳务收入226元。计算应确认的销项 税额是多少
老师 您好,请问一下,房地产开发企业 自行开发的办公楼,用于出租(租房还包括提供空调,热水器) 第一个问题,空调和热水器,可以记入开发成本吧?(好像可以理解成精装修然后再出租),所以我在纠结,这个空调和热水器是不是可以一次性记入开发成本,不用累计折旧了。 第二个问题,年租金15万,租3年,(我们是小型微利企业)老师,麻烦帮忙看一下预估的税费是否合理。(包括空调热水器,成本大概在47万左右) 增值税 15*3/1.09*0.09=3.72万 附加税 3.72*(5%+3%+2%)=0.372万元 房产税 2023-2024减半 2025全额 2023-2024年,15/1.09*12%*0.5*2=1.65万元 2025年 15/1.09*12%=1.65万元 企业所得税 ,不知道该咋估算了。。。 老师麻烦帮忙看看。
老师 我们主要是加盟店已经有主营业务收入和主营业务成本,现在有直营店的营业收入要怎么记账呀
发现去年有一笔收入金额错误,少记了,现在应该怎么处理
老师,为什么债务筹资会稳定公司的控制权呢,大白话给我讲讲呗,谢谢
老师,所得税报表,收入,今年是负数发票,收入为负数,所得税也成了负数了。这咋弄呀?
老师您好!请问公司安排员工每月在外面饭馆吃工作餐,饭馆开来发票餐饮服务.餐饮1200元.请问怎么做帐?谢谢!
请问一下印花税怎么计提
请问一哈,开具干香菇,木耳的专票和普票几个税点
老师,请问公司的车给别人碰了,对方修的车费用可以开给公司吗?
请问建筑施工工程可以开人工费发票吗?
请问:有听说过manus,镝数这些吗?说是财务工作的