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请问老师,专管员叫我更正增值税申报。因为二月份收到个税手续费返还没有交增值税,请问: 1. 这个更正申报随时都可以吗?因为本月过了申报期 2. 这个更正后,是不是后续的3-6月都要同事更正 3.其他涉及的还有哪些需要更正的吗?以及财务账务需要怎么调整,之前是直接记入营业外收入的 4. 税务局上具体怎么更正 谢谢!

2025-07-19 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-19 10:31

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-19 10:34

您好,更正申报可在2月申报期后办理但需尽快避免滞纳金(日万分之五),仅需修改2月增值税表(3-6月无关联错误不用改)。 2.红冲营业外收入后按价税分离记 其他收益 和应交增值税(一般人6%),同步补提附加税(借税金及附加,贷应交税费)。 3.电子税务局-申报更正-选择2025年2月增值税-在 未开具发票 栏补填不含税收入-系统自动计算税款滞纳金-在线缴款。注意小规模适用3%(或优惠政策税率),需同步检查企业所得税收入确认

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快账用户4755 追问 2025-07-19 10:38

但是我现在点击更正2月份增值税时候,税务局提醒需同步更正3-6月的呢

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齐红老师 解答 2025-07-19 10:48

 您好,是的,要逐月进入申报界面核对,若2月更正未影响该月销项进项留抵等关键数据,可直接提交无需修改,仅对提示异常或数据被影响的月份进行更正。 操作路径为电子税务局—我要办税—税费申报与缴纳—申报更正—选择所属期202503至202506—核对数据后保存提交,无需逐月补缴税款或滞纳金。

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快账用户4755 追问 2025-07-19 11:49

我现在更正增值税好了,不需要交税,因为当时有进项留底,只是影响年度累计销售额,这种情况我还需要更正其他的吗?

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齐红老师 解答 2025-07-19 11:55

 您好,无需更正后续月份申报;本期无补税也无滞纳金,年度累计销售额变化不影响已申报的3-6月数据,无需操作。

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快账用户4755 追问 2025-07-19 11:57

那利润表是否需要更正呢,因为销售额稍微有变动有影响了利润表的金额吧

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齐红老师 解答 2025-07-19 12:13

 您好,无需更正利润表。增值税销售额变化不影响利润表科目(原手续费返还已按净额法计入其他收益,增值税销项税额不计收入),故利润表数据保持不变。

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