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老师,你好。我们是采购商,对方给我们开了进项,我们抵扣使用了,但是因为质量问题,我们退货给对方,对方说由于我们使用了发票,就不能退税点了,只退了差价。我们的账务如何做?

2025-07-20 08:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-20 08:37

这个发票让对方开红字发票不就行了,要不你的库存商品一直都在这帐上。

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快账用户5677 追问 2025-07-20 08:38

那如果是走账,让对方多开票,我们垫付税金,对方退我们差价,那这个如何做账?

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齐红老师 解答 2025-07-20 08:42

借银行存款 贷库存商品

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快账用户5677 追问 2025-07-20 08:43

我们没有库存商品,但是多了进项,怎么出来呢

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齐红老师 解答 2025-07-20 08:51

借库存商品100 进项13 贷银行存款113 借银行100 贷库存商品100 不就可以 从头到尾完整的

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快账用户5677 追问 2025-07-20 10:50

老师,我们给别人公户转了1万钱,对方给我们开1万的发票,对方私户退9千,账怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-07-20 11:27

借银行存款9000 贷库存商品9000

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相关问题讨论
这个发票让对方开红字发票不就行了,要不你的库存商品一直都在这帐上。
2025-07-20
你好,我们购进货物,但是没有实物交接,到底是不是真实的购进业务呢? 
2023-08-10
你好,对的,是的,需要给对方。
2023-01-18
你好,业务梳理一下,你们进货销售给你们的客户,但因产品有问题,客户没付款给你们,也没把产品退回,因为客户没给你们结账,所以你们也没给供应商结账,是这样吗?
2025-06-30
你好,你们现在退回的话那你就直接红冲购货分录,让供货方给你开红字发票
2020-08-07
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