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老师,结账后我发现我2笔冲暂估成本,金额忘记写负号了,我写的正数,这咋办,

2025-07-20 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-20 12:07

您好,调下账就可以了,把错的红冲掉,再写正确的

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快账用户1078 追问 2025-07-20 12:08

那会影响利润,我所得税报表都报了

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齐红老师 解答 2025-07-20 12:18

这个没事,这个月调对就可以

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您好,调下账就可以了,把错的红冲掉,再写正确的
2025-07-20
您好,是的,上月那个暂估分录冲回,按发票做下正确金额的分录,然后差额冲回上月金结转 的成本 借:主营业务成本 (负) 贷:库存商品(负)
2023-06-12
同时要冲减主营业务成本科目,增加库存
2023-08-21
同学你好 你多暂估了?做暂估的部分后面还可以收到发票吗
2021-04-28
你好,结转的成本也需要做的红冲结转的成本,借库存商品贷以前年度损益调整汇算清缴调整就可以的。
2022-03-09
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