咨询
Q

老师,应付职工薪酬帐面借方有余额,估计是以前年度己发放未计提,现在可不可以把它调平了。

2025-07-20 12:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-20 12:44

您好,可以的,直接平掉就可以

头像
快账用户9926 追问 2025-07-20 12:55

噢老师,借:销售费用-工资,贷:应付职工薪酬,这样的话本月利润就会减少。

头像
齐红老师 解答 2025-07-20 13:05

借:利润分配-未分配
贷:应付职工

头像
快账用户9926 追问 2025-07-20 13:07

老师,是小企业会计准则。

头像
齐红老师 解答 2025-07-20 13:10

是的,就是这样做分录的

头像
快账用户9926 追问 2025-07-20 13:16

老师,可不可以借:本年利润,贷:应付职工薪酬,因为之前本年利润未结转利润分配。

头像
齐红老师 解答 2025-07-20 13:17

不能,这个影响的是当年的利润

头像
快账用户9926 追问 2025-07-20 13:25

老师,之前本年利润就没有结转到利润分配-未分配利润,如果按老师写的分录调的话利润分配这个科目就不平了,老师象这种情况怎么调呢。

头像
齐红老师 解答 2025-07-20 13:27

这个每年年底会自动结转的呀

头像
齐红老师 解答 2025-07-20 13:27

这个每年年底会自动结转的呀

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,那就把计提的分录补上就行了。
2024-03-08
你好,分录是正确的,如果是以前年度计提的少发的多,你就补计提,借以前年度损益调整贷应付职工薪酬。
2021-06-23
您好 以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润科目就好了
2023-02-06
您好 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-03-13
同学你好 对的 你发放了上月的 再计提本月的就是有余额
2022-05-09
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×