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老师负债表表从分类,其他应收款借方期初加其他应付款借方的期初对吗,然后期末加期末

2025-07-20 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-20 16:12

您好,如果不是负数就各填各的

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快账用户1305 追问 2025-07-20 16:13

我说金碟改公式,是这么改不

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齐红老师 解答 2025-07-20 16:13

是的,公式是这样的

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快账用户1305 追问 2025-07-20 16:14

老师你会改不,我发你图片

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齐红老师 解答 2025-07-20 16:16

最好不要改,改了可能会造成报表不平的

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齐红老师 解答 2025-07-20 16:16

我上次是要客服给我远程弄的,

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相关问题讨论
您好,如果不是负数就各填各的
2025-07-20
同学你好,是将其他应收款的有借方余额的单位划入其他应收款,有贷方余额的单位划入其他应付款。
2021-01-21
您好,应付本来就是贷方不用分类,应收需要,分录是 借 其他应收款 42 贷 其他应付款 42
2022-06-13
对的,是的,是这么做的。
2023-04-15
你好同学,首先对于你这个软件来说,你的期初余额你先核对一下,和别人提供给你的余额表一致吗。
2022-05-06
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