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老师,我们公司法人采购一辆大型货车,出租给乙方公司过户到乙方名下,然后我们每年收取租金费,现在开发票的话,我们成本票是什么呢

2025-07-23 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-23 11:40

成本票就是油费的

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快账用户7943 追问 2025-07-23 11:41

但是合同写的乙公司承担所有车辆费用,那我们收租金费,我们就没有成本。

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齐红老师 解答 2025-07-23 11:43

那么就没有成本发票了。按折旧计入租赁成本

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快账用户7943 追问 2025-07-23 11:44

如果这么计算75万,我们折旧季度就会交企业所得税

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快账用户7943 追问 2025-07-23 11:44

那如果我们卖给乙公司车辆有二手发票是不是可以底成本呢

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齐红老师 解答 2025-07-23 11:47

销售按资产处置,清理的损益计入营业外收入/支出

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快账用户7943 追问 2025-07-23 11:48

那可能还是存在差额部分,来计算

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齐红老师 解答 2025-07-23 11:49

清理残值的处理 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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