同学,你好
借:费用
应交税费-应交增值税-进
贷:其他应付款
老师。应发工资是37680.31元,公司承担社保是3642.42元、个人承担社保是1438.42元,公积金公司承担200元,个人承担200元,个税208.83元,麻烦老师给写一下计提和发放的分录。谢谢老师
移动加权平均法怎么计算 举个例子
老师您好,麻烦问一下我公司的长投以原入股价转让给自然人股东,这样分录应该怎么做
老师开增值税发票过账计入什么科目?
老师,以工单核算成本,请问用品种法怎么核算。
老师,我们酒店装修了910万,也支付了910万,对方只给我们开450万发票,剩下的没有能力开了,我们起诉对方败诉,对方已经没有能力开了,我们可以正常入账做摊销税前扣除吗
老师,我们是小规模纳税人,供应商给我们送水产,可以开普票吗
老师好,我单位销售空调,合同签的价款是含安装费,但是开票时,设备是设备,安转是安装,可以吗
老师 工费经费是按照工资总额的2%比例缴纳,那这个工资总额 是指去年全年的应发数还是实发数,怎么区数字的(工资总额)
老师,承兑汇票可以出借吗?比如借汇票,还现金
老师,计提时借:费用。 贷:其他应付款
同学,你好
借:费用 负数
贷:其他应付款 负数
借:费用
应交税费-应交增值税-进
贷:其他应付款