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老师 我们酒店在2024年十一份装修完毕,12月份开始营业,装修款十月份已经支付完毕,共计340万元。但是老板跟对方谈的是只有三百万能开票,剩下四十万老板自己想办法。今年四月份对方开来150万的发票,一直到现在还欠我们150万的票,然后老会计之前只把装修费计入长期待摊费用了,但是一直也没有摊销。这种情况我应该怎么做账?

2025-07-29 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-29 14:39

按合同的装修总额暂估长期待摊费用

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快账用户5161 追问 2025-07-29 14:44

那暂估的话每个月可以正常做摊销吗

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齐红老师 解答 2025-07-29 14:46

是的,正常摊销就行,只是汇算前还没取的发票部分摊销纳税调增

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快账用户5161 追问 2025-07-29 14:57

去年12月份就没有摊销,我现在补上可以吗?

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齐红老师 解答 2025-07-29 14:58

可以的,那个是在装修完毕的次月开始摊销

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