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老师,我们要红冲上个月的发票怎么红冲,账怎么做,税怎么报?我没有这样子操作过。

2025-07-30 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-30 10:08

以下的分录都是负数 借:应收账款 贷主营业务收入 增值税-销项税 报税的时候,系统自动按扣除红冲后的收入填报销售额

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快账用户2278 追问 2025-07-30 10:14

就是系统自动减掉收入和销项税吗?不用填什么是吗?

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快账用户2278 追问 2025-07-30 10:15

和当月开的红字发票一样吗?

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齐红老师 解答 2025-07-30 10:19

是的,就是系统自动减掉收入和销项税。和当月开的红字发票一样

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快账用户2278 追问 2025-07-30 10:49

那对方当月抵扣了和没有抵扣开红字发票不一样吧?

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齐红老师 解答 2025-07-30 10:50

是的,对方没有抵扣,就不需要对方确认

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快账用户2278 追问 2025-07-30 11:02

那主要是上个月的要高一些,红冲后要低一些。这样子的话不是多缴税了?没有关系吗?

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齐红老师 解答 2025-07-30 11:05

没有关系的,就是那样子了

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快账用户2278 追问 2025-07-30 11:10

就是系统自动多退少补的计算收入和销项税咯?

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齐红老师 解答 2025-07-30 11:12

是的,就是那样计算的

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你好  对方开信息表和红字发票
2023-05-05
你好,你们是一般纳税人的,然后你的无票收入填写了负数是吗?
2022-01-05
你好,可以这样操作,分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2020-11-05
借主营业务成本负数,借库存商品。
2023-05-31
您好,做进项税转出,同时冲减原先的费用 申报表填进项转出,填在附表二,填在20行
2020-12-15
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