您好,可以的,收到的货物,做暂估就可以
公司采购了商品给客户,上个月进项发票已经开给我们了,但是我们没有开给客户,这个月开有影响吗? 公司采购了商品给客户,我们还未收到进项发票,但已经将发票开给客户了,这种情况又是该怎样处理呢?
客户公司已经注销,现在他要我们公司给他们开发票,请问一下,对方公司已经注销了,能不能开发票?
老师,我们是一个销售公司,最近有一批材料购进对方开给我们普通发票,但是卖出客户要求开增值税专用发票,这样会有影响吗?
请问老师,我司销售给客户产品开具销售发票,客户已经在1月份认证并抵扣,但是出现了10片不良品,客户退货,要求我们2月开具红字发票,这种情况我们销售方如何开具红字发票?
老师,一客户去年跟我们购买农药一批,我们已开销售单,但对方没拿,然后也没要求开发票,现在对方要求更改客户名称重新给他开销售单,这样可以吗?
这个应税凭证数量和应税凭证名称怎么填写?
老师,提问,之前在银行那边,公司要开二维码收款业务,由经办人帮忙扫码付进公账的钱要怎么做分录,这笔钱后面经办人有报销了,这边又要怎么入分录
印花税按次申报,所属期是按合同签订日期还是申报当天日期?
你好老师,现在厂家给我们加了7个税点,我们给客户加了7个税点,这样一般纳税人操作对不对?加税点我感觉不应该这么加,毕竟得按13交税
老师,现在先成立一个人有限公司,以后能不能再做股转,添加其他股东,就是这个公司能不能再变更为3人有限公司
简易申报额小规模纳税人9月30开了一张普通发票,今天申报税的时候比对不通过,没有9月30日开的那张发票金额到申报表上,简易申报表上怎么手动改数据?在报表那里是灰色的改不了数据
请问一下公司跟劳务派遣签了合同,员工想借钱这个钱一般公司给还是劳务派遣公司给
老师,问一下外销,应该开0税率发票,不小心开成13的税率了,应该怎样处理账,还没申请退税
老师:20年和21年的票可以做到25年账里去吗
老师先成立一人有限公司,以后可以再把其他股东填加进来吗
但对方还没给我们开,我们不是没有进项发票记录吗?那我们能开出去吗?
但你们收到货了,可以暂估入账的
我们这个农药是没到公司,是直接拉到基地打药,直接做费用,但不管怎么样,对方都还没开发票,对方没开我们能开吗
没事,这个不影响的
那对方没开我们没有购进的发票记录,这个药的编码我们自己编码也行对吧?另外合同有农药和劳务费,我们能开在一张发票上吗?还是要分开开?
但你们不是收到货了吗,可以先暂估入账,这个劳务收费的吗
我们是跟客户签了统防打药合同,合同体现具体农药名称和劳务费,那我们发票要分开开吗
这个劳务费独收费吗
合同是一起签的,合在一起付款,只是合同体现农药金额是多少,劳务费是多少这样
这种分开开发票的
好的 谢谢老师
不客气,很高兴为您服务