同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,请问转让公司股权涉及哪些税种,税率各是多少?
个人代扣社保部分多计提了怎么办?
我是一般纳税人,收到一张普通发票,含税的,这种嗯要怎么做账,能做进项税的吗?还是说一定要专票才能做进项税啊?
为什么将新研发的玩具交付商场代销也要视同销售?没收到代销清单也要视同销售吗
托儿所给孩买的一些,常用备的药品,这个应该怎么入账
老师,23公斤的茶叶费用11万多,计入做送客户的业务招待费,合理吗?除了发票还需要什么单证做原始凭证呀?
老师,对方打了款,但是货只提走一半,申报的时候需要申报总额还是一半的销售额
进口货物时,对方商业发票上面的买方就是我们公司的地址错误有没有影响
老师,我们有个受托研发项目很简单只有人工,材料用其他项目边角料就行,边角料没法估价,结转成本时候没有材料费就有人工,这样可以吗
老师收到的进项发票和申报表的进项发票金额相差100元,因为有一张是飞机票的发展基金100元,该怎么处理?
您好,如果送客户的是外购的赠品,正常情况下,只要符合增值税抵扣规定,进项税是可以抵扣的。但如果赠品没按视同销售处理,或者用于非应税项目(业务招待)、集体福利等,那进项税就不能抵扣。
您好,说的意思是我们跟正常的商品一起销售,确认收入交了增值税,是可以抵扣的,直接入业务招待费,这是不能抵扣的